你好,那應(yīng)該按照13%稅率繳納增值稅
老師 你好 我們公司(一般納稅人)去年從個(gè)人處買了一輛二手車,開(kāi)的普票,沒(méi)有抵扣,今年賣出了那輛車,稅率多少?怎么做賬?
我公司是一般納稅人,幾年前購(gòu)買了一輛二手車(未抵扣增值稅),現(xiàn)在要把這輛車賣掉,需要繳納增值稅嗎?車管所開(kāi)具的發(fā)票上面沒(méi)有增值稅欄
老師,我新買輛車,又不想要了,上的公司戶,一般納稅人,發(fā)票未進(jìn)行抵扣,想賣出去換一輛,這樣未抵扣的發(fā)票要交多少稅呢
老師好,想問(wèn)下我們公司名下的車輛過(guò)戶給個(gè)人,開(kāi)發(fā)票怎么開(kāi)呢,開(kāi)票稅率是多少,實(shí)際交多少稅。是19年買的車當(dāng)時(shí)還是小規(guī)模沒(méi)有抵扣過(guò),現(xiàn)在是一般納稅人了
我公司是一般納稅人,從4S店鋪買了一輛新車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,抵扣進(jìn)項(xiàng),新車記在公司名下,是公車?,F(xiàn)在車輛用了幾年,打算賣出,賣給D公司,D公司是一般納稅,我現(xiàn)在要給對(duì)方開(kāi)票,對(duì)方付款,但是這個(gè)票我怎么開(kāi)?稅率多少?專票還是普票?
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
未進(jìn)行抵扣的車輛不是2個(gè)點(diǎn)稅就可以?
不是的,你這個(gè)是你可以抵扣你自己沒(méi)有抵扣
所以稅還是按13%交,然后賣出去可以給別人開(kāi)專票那
可以給公司開(kāi)具專票的