你好;? ? ?公司開 機動車*乘用車 規(guī)格型號開清楚即可? 。? ? ?按3%開票出去。 到時申報減按2%繳納增值稅的??
老師好!我單位有一輛車是17年購買的當時公司還是小規(guī)模納稅人!現(xiàn)在想過戶給個人現(xiàn)在公司是一般納稅人!這樣去過戶稅費上是按13個開具的嗎?
你好,咨詢一個問題,公司名下有一輛車,當時買的也是二手車,買的時候是23800買的,使用了一年現(xiàn)在要過戶給個人,發(fā)票要怎么開,開票的金額有什么限定嗎?過小的話有沒有稅務(wù)風(fēng)險,大概多少合適,都需要交什么稅
請問:公司名下有一輛車,當時買的也是二手車,買的時候是23800買的,使用了一年現(xiàn)在要過戶給個人,發(fā)票要怎么開,開票的金額有什么限定嗎?過小的話有沒有稅務(wù)風(fēng)險,大概多少合適,還有請問都需要交什么稅呢?
老師好,想問下我們公司名下的車輛過戶給個人,開發(fā)票怎么開呢,開票稅率是多少,實際交多少稅。是19年買的車當時還是小規(guī)模沒有抵扣過,現(xiàn)在是一般納稅人了
老師好,19年的時候買了輛50萬的車,當時親戚公司為了抵稅記在公司名下的,現(xiàn)在車子想過戶到自己個人名下,需要補稅嗎?補多少?補稅的話這錢是公司出的還是個人出的?
之前對公轉(zhuǎn)賬票未到,借其他應(yīng)付,貸銀行存款。票到后,借管理費用(辦公費),應(yīng)交稅費(進項),貸其他應(yīng)付。后面又重復(fù)做了一筆報銷給了個人,借管理費用(差旅費),應(yīng)交稅費(進項),貸銀行存款?,F(xiàn)在將報銷給個人的這張沖銷了,對方還沒有把款退回,想問一下接下來的賬務(wù)怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費用不是負數(shù)嗎
你好,請問印花稅是按月,還是按次征收,在電子稅務(wù)局中能不能看到?
老師,公司收到大數(shù)據(jù)風(fēng)險提示函,有那種沒有簽合同,而且單價沒有談妥的情況,并且也沒有收到錢,能不能作為沒申報稅費的理由
老師,請問關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
我司是一般納稅人,開具的普通發(fā)票,為啥報增值稅的時候,稅務(wù)系統(tǒng)直接帶出來 (附表一,開具其他發(fā)票,價稅分離的數(shù)據(jù))
老師,您好!個人借款20萬元,有借條,可以一筆轉(zhuǎn)嗎
老師,不是估算手續(xù)費的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因為26號以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號的票確認了收入,但是銀行存款當月又對不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認收入,小票又對不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實際到賬確認收入
老師,您好,4月我們需要申報一筆未開票收入,5月才開票哦,需要沖回它,請問這兩筆分錄如何做呢?
因買地建造廠房向國家支付的功能辦審計費國土局網(wǎng)刊費用。記入哪個科目
老師,銷售機電設(shè)備的公司,除了商品外,他的成本技術(shù)服務(wù)費算不算呢?
增值稅減免稅申報表應(yīng)該選擇哪一條減免
?你好 ;? ?一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)或銷售舊貨按簡易辦法依3%的征收率,減按2%征收增值稅政策及申報1.填寫附表1:按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對應(yīng)的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價格)÷(1%2B3%); 2.填寫申報表主表:應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額”,申報表一般自動計算; 3.填寫申報表主表:同時將1%的減免稅額(即含稅銷售額÷(1%2B3%)×1%),填寫至23行“應(yīng)納稅額減征額”。
是選這個嗎
對的? 選擇這個來報就行了。? ?
好的,謝謝老師
沒事的;希望能幫到你; 滿意請給予評價