你好,是什么情況,只需要付人家稅款呢??
老師,這是一張專票,我們買了金稅盤,別人家給我們開的,這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄?我們是小規(guī)模納稅人。
老師 別人給我們代開了一張2000塊錢的發(fā)票 這個(gè)需要繳納稅款嘛
對(duì)于我們給別人開了發(fā)票 但是人家還沒給我們打錢 還有是我們付給人家錢 人家還沒有給我們開發(fā)票這些 是不是要做什么表記錄一下
老師 別人給我們開了一張票 我們只需要付人家稅款 這個(gè)怎么記賬
老師,我們公司買了一種原材料,對(duì)方也沒有給我們開票,現(xiàn)在不需要給人家付款了,我這個(gè)要怎么處理
我公司是一般納稅人,小微企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,24年6月成立進(jìn)行做賬,2025年5月才收到24年1至5月建廠的相關(guān)材料,表明在建工程金額有80萬(wàn)應(yīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)廠房,2024年6月到今年5月份共計(jì)12個(gè)月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊未計(jì)提,現(xiàn)在5月份要補(bǔ)計(jì)提28116.51元。如果計(jì)入制造費(fèi)用,肯定會(huì)影響本月單位成本單價(jià),可以計(jì)入到管理費(fèi)用去,只去影響本月的利潤(rùn)嗎?5月這個(gè)月我是按正常的計(jì)提。
老師,想請(qǐng)教這道題。C選項(xiàng)怎么不對(duì)呢?是因?yàn)槭墙鹑谫Y產(chǎn)嗎?所以不用公允。
老師,我公司是服務(wù)業(yè),然后收款都是個(gè)人客戶打來(lái)的,關(guān)于開票這塊,我們沒有申報(bào)不開票收入,雖然客戶不要求提供發(fā)票,但是我們收款的全部都是開票的,想問下怎樣開票比較快,每個(gè)月開5千多份太累人。
老師,這題的利率要怎么求出來(lái)呢?
在5月份開具1張銷項(xiàng)發(fā)票10萬(wàn)元,6月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,紅沖了,又重新開具9萬(wàn)元的發(fā)票,請(qǐng)問老師5月份增值稅報(bào)表如何申報(bào),以及這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
公司基本存款賬戶在網(wǎng)上登錄用戶名是什么?
老師好,我如何知道自己?jiǎn)挝皇褂玫氖鞘裁磿?huì)計(jì)制度或者準(zhǔn)則呢,
不小心刪除了自然人稅務(wù)扣繳端,也沒有備份,重新下載后沒有了以前的數(shù)據(jù),請(qǐng)問可以不去辦稅服務(wù)廳開通扣繳客戶端數(shù)據(jù)下載功能嗎
怎么加老師怎么進(jìn)群?不知道如何學(xué)習(xí)沒人指點(diǎn)?
老板跟司機(jī)出去吃飯,報(bào)銷 做啥科目
沒有實(shí)際業(yè)務(wù) 只是開個(gè)票
你好,沒有實(shí)際業(yè)務(wù),不應(yīng)當(dāng)虛開發(fā)票入賬啊。 是針對(duì)這個(gè)發(fā)票,做外賬,還是內(nèi)賬的處理??
內(nèi)賬 應(yīng)該怎么做
你好,,沒有實(shí)際業(yè)務(wù),虛開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,內(nèi)賬的處理是 借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:銀行 存款?
老師 內(nèi)賬里面做不做進(jìn)項(xiàng)稅呢
你好,虛開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,內(nèi)賬不做進(jìn)項(xiàng)稅額處理的?
其他有實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生的 內(nèi)賬里面需要做稅嗎
你好,內(nèi)賬購(gòu)進(jìn)與銷售都是按含稅金額入賬,不需要單獨(dú)體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額的。
不體現(xiàn)稅的話 收入是不是不對(duì)呢
你好,如果站在外賬的角度來(lái)說(shuō),內(nèi)賬的收入按含稅入賬是不對(duì)的,但是內(nèi)賬的特點(diǎn)就是這樣的?
老師 內(nèi)賬里固定資產(chǎn)可以一次性計(jì)提完嗎
你好,內(nèi)賬的固定資產(chǎn),可以一次性計(jì)提折舊
那利潤(rùn)是不是不準(zhǔn)了呢
你好,是可以一次性計(jì)提折舊,沒有規(guī)定必須是這樣處理。 如果你想利潤(rùn)盡量準(zhǔn)確,你可以按直線法計(jì)提折舊