您好,購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入
老師,這是一張專票,我們買了金稅盤,別人家給我們開的,這個怎么做會計分錄?我們是小規(guī)模納稅人。
老師,我們是小規(guī)模納稅人,我們給人家開勞務(wù)費的票,普票和專票分別開幾個點?
您好老師,我們是小規(guī)模,客戶讓開了一張專票,這個要交稅,我們讓別人給我們開張專票能低扣嗎
我們買進(jìn)來了一個家具15萬左右,然后接著轉(zhuǎn)手給別人,這個票怎么開,我們是小規(guī)模納稅人
老師,我們以前是小規(guī)模,買了設(shè)備收到的是專票,去年我們開票開多了,現(xiàn)在是一般納稅人,要把這個設(shè)備賣給別的公司,這個公司是小規(guī)模,我們這個票怎么開呢
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師,購買財務(wù)軟件,怎么做會計分錄?
您好,購買財務(wù)軟件的會計分錄有兩種: 1、金額較大時,計入無形資產(chǎn)科目,分錄為: 借:無形資產(chǎn)-財務(wù)軟件 貸:銀行存款/現(xiàn)金 進(jìn)行攤銷時: 借:管理費用-無形資產(chǎn)攤銷 貸:累計攤銷 2、金額較少時,計入管理費用科目,分錄為: 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金