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你好,老師,本月支付我司員工負責銷售產(chǎn)品后安裝人員的安裝費共11600元,他不開票,不過他給我一些發(fā)票,過路費、油費、叉車加油費、員工伙食等發(fā)票共11600元,我可以做為支付他費用的憑證嗎?

2021-11-20 14:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-20 14:26

你好,這個發(fā)票不屬于公司的真實業(yè)務,不可以這樣處理

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快賬用戶3152 追問 2021-11-20 14:27

你好,老師,也不可以拿來沖他的賬,是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-20 14:32

是的,這個發(fā)票不屬于公司的真實業(yè)務

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快賬用戶3152 追問 2021-11-20 14:50

好的,老師

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齊紅老師 解答 2021-11-20 14:51

不用客氣,祝你生活愉快

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你好,這個發(fā)票不屬于公司的真實業(yè)務,不可以這樣處理
2021-11-20
這樣做賬沒問題,借:管理費用-汽油費,貸:其他應付款-員工姓名。不過最好保留好每次加油的報銷單據(jù)和發(fā)票,以備后續(xù)審核。
2024-10-18
你好,就按照正常業(yè)務做就可以了,該記收入的和成本,等到所得稅匯算清繳時,沒發(fā)票的再納稅調增。
2024-12-13
您好! 1.收30萬預付款時 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 30萬 貸:預收賬款30萬 2.給廠家付貨款35萬,人工安裝費2萬,運費1000,外購安裝材料費1萬 借:主營業(yè)務成本-貨款35萬 —安裝費2萬 —運費1000 —材料費1萬 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款38.1萬 3.員工提成 借:管理費用-工資-提成1500 貸:應付職工薪酬1500 4.贈品2000 采購贈品時: 借:庫存商品-贈品 2000 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款2000 贈送贈品時 借:主營業(yè)務成本-贈品2000 貸:庫存商品-贈品2000 4.客戶再付20萬 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款20萬 預付賬款30萬 貸:主營業(yè)務收入50萬 注:由于是內(nèi)賬,且收入不開票,這里沒有考慮增值稅處理問題。由于不知道貴公司是小規(guī)模還是一般納稅人,成本發(fā)票沒有考慮增值稅進項稅額及相關處理問題
2021-03-08
6借在建工程13000 貸銀行存款6000 原材料7000 7借固定資產(chǎn)123000 貸在建工程123000 8借生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品190000 -B產(chǎn)品200000 制造費用35000 貸原材料425000 9借庫存現(xiàn)金20000 貸銀行存款20000 10借庫存商品410000 貸生產(chǎn)成本410000 11借生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品500000 -B產(chǎn)品250000 制造費用180000 管理費用120000 貸應付職工薪酬900000 12借應收賬款587600 貸主營業(yè)務收入520000 應交稅費應交增值稅銷項稅67600 13借主營業(yè)務成本10000 貸庫存商品10000 14借應收票據(jù)587600 貸應收賬款587600 15借其他應收款3000 貸庫存現(xiàn)金3000 16借管理費用3600 貸庫存現(xiàn)金600 其他應收款3000
2022-12-22
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