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6.11日,安裝上述機(jī)器設(shè)備領(lǐng)用價值為7000元的甲材料一批,并通過銀行轉(zhuǎn)賬支付安裝費(fèi)6000元。7.12日,該機(jī)器設(shè)備安裝完工,達(dá)到預(yù)定可用狀態(tài),并將該設(shè)備投入公司辦公室使用。9.15月,從銀行提取現(xiàn)金20000元備用。10.17日,一批產(chǎn)品完工入庫,其中A產(chǎn)品完工成本230000元,B產(chǎn)品完工成本180000元。11.18日,計提本月職工工資共計900000元,其中生產(chǎn)工人工資600000(A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資350000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資250000元),車間管理人員工資180000元,公司行政部門工作人員工資120000元。12.20日,向超然公司銷售A產(chǎn)品一批,開出的增值稅發(fā)票上注明的價款為520000元,增值稅為67600元,款項尚未收到。13.20日,結(jié)轉(zhuǎn)銷售A產(chǎn)品成本310000元。14.23日,收到超然公司開出的一張面值為587600元的商業(yè)承兌匯票一張,還清所欠貨款。15.24日,公司采購員張元出差,借差旅費(fèi)3000元,以現(xiàn)金支付。16.25日,張元出差歸來報銷差旅費(fèi)3600元,企業(yè)以現(xiàn)金補(bǔ)付款項。求會計分錄怎么寫?速求

2022-12-22 14:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-22 14:52

6借在建工程13000 貸銀行存款6000 原材料7000 7借固定資產(chǎn)123000 貸在建工程123000 8借生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品190000 -B產(chǎn)品200000 制造費(fèi)用35000 貸原材料425000 9借庫存現(xiàn)金20000 貸銀行存款20000 10借庫存商品410000 貸生產(chǎn)成本410000 11借生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品500000 -B產(chǎn)品250000 制造費(fèi)用180000 管理費(fèi)用120000 貸應(yīng)付職工薪酬900000 12借應(yīng)收賬款587600 貸主營業(yè)務(wù)收入520000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅67600 13借主營業(yè)務(wù)成本10000 貸庫存商品10000 14借應(yīng)收票據(jù)587600 貸應(yīng)收賬款587600 15借其他應(yīng)收款3000 貸庫存現(xiàn)金3000 16借管理費(fèi)用3600 貸庫存現(xiàn)金600 其他應(yīng)收款3000

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2022-12-22
六月11、借在建工程貸原材料7000, 借在建工程貸銀行存款6000
2022-12-22
你好 8 借,生產(chǎn)成本A50000 借,制造費(fèi)用20000 借,管理費(fèi)用20000 借,銷售費(fèi)10000 貸,原材料100000 9 借,管理費(fèi)用3500 貸,銀行存款3500 10 借,制造費(fèi)用900 貸,庫存現(xiàn)金900 11 借,生產(chǎn)成本A60000 借,生產(chǎn)成本B40000 借,制造費(fèi)用20000 借,管理費(fèi)用60000 貸,應(yīng)付職工薪酬180000 12 借,銷售費(fèi)用900 貸,庫存現(xiàn)金900 13 借,應(yīng)收票據(jù)565000 貸,主營業(yè)務(wù)收入500000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷65000 14 借,銀行存款50000 貸,其他業(yè)務(wù)收入50000 15 借,銷售費(fèi)用1000 貸,庫存現(xiàn)金1000 16 借,應(yīng)收賬款88140 貸,主營業(yè)務(wù)收入78000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷10140
2020-06-30
同學(xué)你好 1、借:庫存現(xiàn)金5000 貸:銀行存款5000 2、借:生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品4000 制造費(fèi)用2000 管理費(fèi)用500 貸:原材料4000%2B2000%2B500 3、借:原材料20000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項額)2600 貸:銀行存款22600 4、借:銀行存款100000 貸:實收資本100000 5、借:銀行存款300*400*1.13 貸:主營業(yè)務(wù)收入與300*400 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)300*400*13% 6、借:固定資產(chǎn)100000%2B3000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)1300 貸:銀行存款100000%2B1300%2B3000
2022-12-04
您好,同學(xué),請稍等下,看題目
2023-09-22
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