同學(xué)你好,按支付的款項(xiàng)金額 借,管理費(fèi)用等 貸,銀行存款;
老師您好,我想問一下,本月電費(fèi)已經(jīng)交了但是沒到發(fā)票,做的是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 ,但是電費(fèi)要入本月成本,該怎么計提呢?
你好,老師,我本月的電費(fèi)已經(jīng)支付了,但是沒開票,那我怎么預(yù)提呢
老師你好,上一次我支付了這家公司的4657,這個月呢我要支付他6283,但是之前又沒有結(jié)清給我是637,已經(jīng)支付了,,合計一起是10940,一起合計開的這張發(fā)票,但是那個4657呢,12月做賬的時候已經(jīng)是預(yù)付帳軟,那我現(xiàn)在該怎么做賬?
你好,我想問一下,9月的支出,是已經(jīng)付了款了的,但是10月才開票,怎么把這個支出做到9月的成本里面呢?
老師,異地工程預(yù)繳我這個預(yù)繳的金額怎么算,開票減去已經(jīng)支付的分包款預(yù)繳呢,還是減去我分包合同的總額,我現(xiàn)在上月已經(jīng)開票,分包給我們開啦票,但是的話還沒付,我要預(yù)繳的金額怎么算呢?
請問通過隨貨同行單能否查到發(fā)票?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
轉(zhuǎn)讓專利費(fèi)收入怎么寫分錄
老師,我在學(xué)習(xí)軟件中進(jìn)行客戶信息維護(hù),明明都錄完了,它還是提示有未完成題目,這是怎么回事?
老師 張三把股份40萬轉(zhuǎn)給李四怎么繳稅啊
你好老師,舊賬科目和我新賬的科目設(shè)置不同,而且他記賬方法是收付實(shí)現(xiàn)制,應(yīng)記應(yīng)收應(yīng)付的,他記成本收入。新賬該怎么建
老師,減資工商辦理后,股東之前實(shí)繳到位的出資,按照同等比例,可以直接把錢退給股東嗎
老師,咱們學(xué)習(xí)軟件中得全電發(fā)票實(shí)戰(zhàn)中為什么只有“藍(lán)字發(fā)票開具”模塊能打開操作,其他的怎么打不開
老師,增值稅稅負(fù)和增值稅稅負(fù)率是一個意思嗎?還是兩個意思?怎么區(qū)分
請問鄉(xiāng)村企業(yè)老板捐款給村里孤寡老人幾萬元,這筆錢在企業(yè)里怎么做抵扣
我之前做的是,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。沒開票需要計提,就做了個,借:制造費(fèi)用,貸預(yù)付賬款開票后怎么做呢
同學(xué)你好,收到發(fā)票后如果與計入費(fèi)用的金額是一樣的,不再需要做分錄的;