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老師,應(yīng)交稅費科目余額在借方,交增值稅的分錄應(yīng)該怎么做?

2021-11-20 08:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-20 08:31

同學(xué)你好!這個的話 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 ? ? ?貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 這個都是銷項稅/進(jìn)項稅? 轉(zhuǎn)入到未交增值稅的哦

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快賬用戶6064 追問 2021-11-20 08:33

就是有留抵的稅額,也是這樣做分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-20 08:35

是的呀? 這個不影響的

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快賬用戶6064 追問 2021-11-20 08:37

那繳納的時候是借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸銀行存款嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-20 08:38

這個是需要繳納? 才這樣的 形成留抵? 不存在繳納? ?不做分錄哦

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快賬用戶6064 追問 2021-11-20 08:44

就是說有留抵是不交增值稅的嗎?出口企業(yè)也是一樣的嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-20 08:44

是的啊? 是這個意思的

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同學(xué)你好!這個的話 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 ? ? ?貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 這個都是銷項稅/進(jìn)項稅? 轉(zhuǎn)入到未交增值稅的哦
2021-11-20
您好,原來的50已在未交增值稅里的是不,那今年的銷項200,進(jìn)項120,結(jié)轉(zhuǎn)時分錄 借:應(yīng)交稅費——增值稅(銷)200 貸:應(yīng)交稅費——增值稅(進(jìn))120 應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅80 借:應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 80 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅80 這樣轉(zhuǎn)完之后,未交增值稅的余額就是30
2025-03-07
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2021-03-23
同學(xué),你好 差額計入營業(yè)外收支
2023-04-13
你好1. 是的; 一般建議是結(jié)轉(zhuǎn)下的;? ?? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進(jìn)項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款?
2023-01-05
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