你好,現(xiàn)在第四季度不是沒(méi)報(bào)嗎?你就調(diào)整完,按照調(diào)整完的做季度申報(bào)
老師們!節(jié)日快樂(lè)!我們有好多19年的費(fèi)用發(fā)票沒(méi)有入賬,但是比如增值稅專用發(fā)票還是可以抵扣的,我把這些19年的費(fèi)用都計(jì)入到“以前年度損益調(diào)整”科目了,但是報(bào)表里并不體現(xiàn)這個(gè)科目,而我的金蝶財(cái)套里也沒(méi)有這個(gè)科目,我是在損益類科目最后添加了這個(gè)科目,這樣做完后最后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上了,請(qǐng)問(wèn)老師們我是不是在過(guò)賬結(jié)賬之前把這個(gè)“以前年度損益調(diào)整”轉(zhuǎn)到“未分配利潤(rùn)”科目里就合適?
老師,你好!請(qǐng)教一下,我反記賬、反結(jié)賬,調(diào)整了3月份損益類科目,現(xiàn)在調(diào)好了,但是電子稅務(wù)局的改不了,我可以讓4季度少報(bào)1100多,那樣年度是對(duì)的上的,最后一季度就對(duì)不上了,老師可以嗎?
老師,今天匯算的時(shí)候我發(fā)現(xiàn)21年有錯(cuò)賬,會(huì)影響損益,我用以前年度損益調(diào)整后,在電子稅務(wù)局申報(bào)21年報(bào)表的時(shí)候,我就申報(bào)正確那個(gè)還是錯(cuò)誤那個(gè)?。咳绻疑陥?bào)正確的,但是我調(diào)整又是在22年了,那以后肯定每個(gè)月就對(duì)不上了
老師您好,請(qǐng)問(wèn)2022年申報(bào)了第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,但是后面反結(jié)賬回去,調(diào)整了賬務(wù)。現(xiàn)在可以直接不修改,等2023年匯算清繳的時(shí)候,重新申報(bào)2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表,然后2023年第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表期初數(shù)按照正確的填寫(xiě),可以嗎?
你好老師我想了解上海汽車銷售的機(jī)動(dòng)車發(fā)票改革數(shù)電紙質(zhì)發(fā)票4月開(kāi)始統(tǒng)一數(shù)電了,現(xiàn)在問(wèn)題是當(dāng)月額度系統(tǒng)只有25份百萬(wàn)額度可以用,超過(guò)這個(gè)額度需要申請(qǐng)額度調(diào)整申請(qǐng)?jiān)诰W(wǎng)廳里面申請(qǐng),那么比如我4月淡季25份也夠了,5月份會(huì)銷量上去到60份左右,那這個(gè)月4月先不申請(qǐng)額度調(diào)整可以嗎?還是說(shuō)調(diào)整額度必須當(dāng)月申請(qǐng)不管這個(gè)月夠用了,也要調(diào)整額度?我可以放到下個(gè)月不夠了再申請(qǐng)嗎
個(gè)體戶需要繳納增值稅嗎,針對(duì)定期定額和查賬征收
老師,長(zhǎng)期股權(quán)投資凈資產(chǎn)調(diào)整,甲公司買了乙公司20%的有表決權(quán)的股份,重大影響,如果23年10月1日甲公司將一批存貨賬面價(jià)值500,公允價(jià)價(jià)值1500元賣給乙公司作為固定資產(chǎn)核算,23年的凈利潤(rùn)5000元,算23年的凈利潤(rùn)的調(diào)整金額
計(jì)提6月工資,但是6月份申報(bào)的是5月份的發(fā)放4月份的,這個(gè)稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報(bào)關(guān)單和采購(gòu)發(fā)票完全對(duì)不起來(lái),,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開(kāi),增值稅申報(bào)我直接按未開(kāi)票收入申報(bào)是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬(wàn) 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬(wàn),可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬(wàn) 貸:原材料 18萬(wàn)嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒(méi)有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請(qǐng)問(wèn)更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表分別修改哪幾個(gè)科目?
老師 出售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,之前上個(gè)同事?lián)p益累科目放反了,比如,管理費(fèi)用放貸方的,我已經(jīng)3月份的調(diào)好了,那怎么辦?
沒(méi)事啊,你調(diào)整完了,最后反應(yīng)到第四季度就好了
那四季度的利潤(rùn)表會(huì)和電子稅務(wù)局的對(duì)不上,年度是對(duì)的上的,沒(méi)關(guān)系吧!
不會(huì)啊,你第四個(gè)季度還沒(méi)有申報(bào)呢
3月份做錯(cuò)了,我反結(jié)賬反記賬調(diào)了3月的
是啊,你調(diào)整沒(méi)關(guān)系,你就這樣做賬就行,然后順應(yīng)到第四季度就可以了
好的,謝謝
不客氣祝您學(xué)習(xí)愉快!