你好;? 如果你租賃合同寫(xiě)了租金的話。? 你按10年來(lái)報(bào)? 。 每年報(bào)一次??
老師好,請(qǐng)問(wèn),一個(gè)租賃合同租期是2年,每年付租金10萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)出租方在計(jì)算第一的印花稅,是按10萬(wàn),還是20萬(wàn)?
我司是一般納稅人,印花稅是按次繳納 租賃合同有顯示月租賃金 2022年6月到10月月租金是5萬(wàn)元,11月到2023年6月 月租金是6萬(wàn)元,共一年租期,并沒(méi)列明合同總金額 請(qǐng)問(wèn)我是按以下哪種方式繳納印花稅? 第一種:一年租期,分12次繳納印花稅,按每月實(shí)付租金,每月按次采集印花稅 第二種:按一年租期*每個(gè)月的租金繳納印花稅, 第三種:分兩次繳納印花稅,即稅款所屬期2022年6月到10月月租金是5萬(wàn)元*5個(gè)月 ,11月到2023年5月 月租金是6萬(wàn)元*7個(gè)月
公司簽訂租房合同(承租方),一次性簽了4年的合同,每年租金40萬(wàn),三個(gè)月支付一次。 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)租賃合同的印花稅,是按照4年合同的總價(jià)一次性交,還是按季度每季交10萬(wàn)的印花稅呢?
老師,我簽訂的租賃合同上日期是3年的,租金顯示每年10萬(wàn)元,那么我申報(bào)印花稅的時(shí)候是按照30萬(wàn)元一次申報(bào)還是按照每年10萬(wàn),分年份申報(bào)。
請(qǐng)教老師:租賃合同印花稅2024.9.8簽合同至2026.9.8 合同金額:每年10萬(wàn)元,2年共20萬(wàn)元,報(bào)印花稅怎計(jì)算?
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費(fèi)請(qǐng)求從專利局網(wǎng)站提交,請(qǐng)問(wèn),網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營(yíng)銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒(méi)有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?