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我們公司招聘了幾個(gè)員工去另一個(gè)項(xiàng)目公司工作,項(xiàng)目公司給我們結(jié)款,結(jié)的款就是派過(guò)去工作的員工工資,我們給對(duì)方開發(fā)票,派過(guò)去的員工,他們的工資我們給發(fā),假如:8月份對(duì)方給我們結(jié)款30萬(wàn),我們這邊8月給那些員工發(fā)的工資是15萬(wàn),發(fā)票的稅金可以差額征收嗎?也就是說(shuō)只收30-15=15萬(wàn)的稅金呢?

2020-09-27 15:12
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-27 16:17

你好,不可以的,30萬(wàn)是你的收入,15是你的成本,這個(gè)不能差額征收

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你好,不可以的,30萬(wàn)是你的收入,15是你的成本,這個(gè)不能差額征收
2020-09-27
你好!你好,對(duì)方是派遣公司嗎?員工沒有和你們簽合同對(duì)吧?對(duì)方應(yīng)該是開勞務(wù)費(fèi)或者是服務(wù)費(fèi)。
2020-08-09
你好,可以的,開具的發(fā)票就可以這個(gè)
2020-08-10
對(duì)的 還是按你單位的職工來(lái)做
2025-01-16
可以的,可以這么做的。
2025-03-25
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