你好,具體的什么原因需要調(diào)整?
你好,我公司在20年7月發(fā)現(xiàn)有增值稅專用發(fā)票失控,補(bǔ)了2018、2019兩年的增值稅和所得稅,這兩年的所得稅年報(bào)都做了調(diào)整,我想問下報(bào)稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表如何調(diào)整,因?yàn)橛幸郧澳甓葥p益調(diào)整,我需要把18、19兩年的財(cái)務(wù)報(bào)表改了么?還是只修改2020年的年初數(shù),盼復(fù)!謝謝!
老師好,我今年補(bǔ)了20年的所得稅和增值稅,那我還需要調(diào)20年的對(duì)外報(bào)表嗎
請(qǐng)問,比如20年利潤(rùn)-10萬(wàn),21年利潤(rùn)8萬(wàn),加上業(yè)務(wù)招待費(fèi)不允許扣除部分和調(diào)增了報(bào)銷的汽油費(fèi),今年所得稅申報(bào),彌補(bǔ)了20年虧損后,今年還交了所得稅,需要調(diào)賬嗎,怎么做賬了
請(qǐng)問,比如20年利潤(rùn)-10萬(wàn),21年利潤(rùn)8萬(wàn),加上業(yè)務(wù)招待費(fèi)不允許扣除部分和調(diào)增了報(bào)銷的汽油費(fèi),今年所得稅申報(bào),彌補(bǔ)了20年虧損后,今年還交了所得稅,需要調(diào)賬嗎,怎么做賬了
今年稅務(wù)核查,補(bǔ)了以前年度的增值稅和所得稅,后來(lái)匯算清繳的表格按補(bǔ)交的稅金調(diào)了,老師,前幾年的年報(bào)需要調(diào)整嗎,補(bǔ)交的稅金我都是做到今年8月份的憑證里
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的,企業(yè)每一計(jì)算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊(cè)資本額÷該期間借款額 公式對(duì)么,看不懂,能舉例么
A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運(yùn)輸費(fèi)2塊錢 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8 銷項(xiàng)稅2 后來(lái)B公司給了部分的貨款和運(yùn)輸費(fèi)一共11塊錢.余款未付 會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師為什么凈利潤(rùn)金額較大不能表明企業(yè)具有較強(qiáng)支付能力上呢,謝謝老師
老師,這個(gè)題的計(jì)息期利率不是r/m嗎,m是4,為啥答案是50/5000
老師,批發(fā)行業(yè)企業(yè)所得稅稅負(fù)是多少
老師這道題中的計(jì)劃生產(chǎn)能力不是用不上嗎,不是以實(shí)際產(chǎn)量來(lái)算,我不太懂,請(qǐng)老師幫我解答一下
之前有人借款打進(jìn)來(lái)了,現(xiàn)在不還借款到他的賬號(hào),打另外一個(gè)人的戶頭,我要怎么備注?
生產(chǎn)企業(yè)實(shí)際是ddp成交方式的關(guān)稅需要我們承擔(dān),但是報(bào)關(guān)用cif.假設(shè)總金額是5萬(wàn)美金/運(yùn)費(fèi)是2000美金/保費(fèi)100美金/關(guān)稅沒填也不清楚是多少,開票銷售收入金額按多少,賬務(wù)怎么處理,
用于做研發(fā)的房子折舊可以做研發(fā)費(fèi)用嗎
會(huì)計(jì)人員信息采集通過(guò)后如何進(jìn)行繼續(xù)教育
匯算清繳和被查了補(bǔ)的增值稅和所得稅
你好,也就是你增加了五票收入,是不是啊,你應(yīng)該修改匯算清交。
報(bào)表就不管是吧,我所得稅是12月要交的,但是忘了計(jì)提,這個(gè)金額需要在凈利潤(rùn)里減去嗎
可以的,可以這么做。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。