你好; 那你具體是想問什么內(nèi)容
老師,個體工商戶 核定征收 和查賬征收下 增值稅 和生產(chǎn)經(jīng)營所得 如何分別計稅,個體戶是非一般納稅人的話增值稅是不是和 小規(guī)模一樣,生產(chǎn)經(jīng)營所得如何計稅,有什么減免政策?
個體工商戶,核定征收的話,沒有查過核定數(shù),增值稅,附加稅,經(jīng)營所得都是免稅的
個體戶核定征收與查賬征收有什么不同,核定征收核定的是經(jīng)營所得稅和增值稅嗎?
老師,個體工商戶申報稅,1.需要申報員工工資薪金個人所得稅嗎? 2.工會經(jīng)費(fèi)增值稅附加稅這些都要申報嗎? 3.核定征收的話,只需要根據(jù)經(jīng)營所得填報個人經(jīng)營所得報表申報? 4.個體工商戶核定征收需要做賬嗎?做賬和公司有什么區(qū)別?
你好老師,個體工商戶核定征收徳話是征收徳個人經(jīng)營所得稅個核定的稅款嗎?
專利的減費(fèi)請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)。現(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
在核定數(shù)額之內(nèi),是不是增值稅附加稅和經(jīng)營所得都免稅呢?
你好;? ? 是的。 增值稅是季度不超過45萬普票免增值稅和附加稅的。 而 針對 個稅的話 我們這邊不是的; 是根據(jù) 定額來交納個稅。 開票超過了定額 按實際開票金額*征收率計算個稅的?