都可以的,兩種方法都行。
老師,您好,報(bào)稅的時(shí)候,專項(xiàng)附加扣除是員工自己報(bào)還是單位給報(bào)
個(gè)稅申報(bào)時(shí),專項(xiàng)附加扣除都要求員工自己申報(bào),還用填預(yù)填扣除信息嗎
老師好 專項(xiàng)附加扣除是不是員工那邊在個(gè)稅app上自己填報(bào)完之后我,單位的客戶端上才能有顯示??
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅申報(bào)時(shí),員工自己填寫(xiě)了專項(xiàng)附加扣除,為啥單位申報(bào)個(gè)稅時(shí)系統(tǒng)帶不出專項(xiàng)附加扣除的信息?怎么操作?
固定資產(chǎn),中級(jí)跟初級(jí)他暫估入賬的價(jià)格,是不是還是估價(jià)不估稅,是嗎
你好,一般納稅人,我司異常發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額需轉(zhuǎn)出20萬(wàn)(2023年已勾選認(rèn)證并入賬),會(huì)計(jì)分錄怎么做?應(yīng)該下個(gè)月上游公司才能變正常,到時(shí)稅局同意進(jìn)項(xiàng)稅額再轉(zhuǎn)入,謝謝!
怎么操作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
申報(bào)24年年報(bào),資產(chǎn)折舊、攤銷明細(xì)表里面,運(yùn)輸工具和電子設(shè)備,原值是填所有固定資產(chǎn)和電子設(shè)備累計(jì)金額嗎,若24年申報(bào)23年年報(bào)是本年累計(jì)和累計(jì)折舊沒(méi)填報(bào),那么25年申報(bào)24年時(shí)是不是有影響
老師好,請(qǐng)問(wèn)股東分紅是按照利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)本年余額按比例分的嗎?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人還要個(gè)人所得稅匯算清繳嗎
一般納稅人給個(gè)體工商戶開(kāi)普票,可以用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣開(kāi)的普票的稅額嗎
交印花稅,開(kāi)要開(kāi)的《現(xiàn)代服務(wù)—服務(wù)費(fèi)》需要交印花稅嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)負(fù)數(shù)累計(jì)折舊正數(shù)應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)怎么調(diào)整把固定資產(chǎn)變成正數(shù)
其他應(yīng)付款借方審計(jì)調(diào)到資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款項(xiàng)目是什么意思
如果是個(gè)人自己報(bào),是每個(gè)月都要報(bào),還是報(bào)一次就可以
你好,報(bào)一次就可以的,一年一次。
老師,什么時(shí)候需要報(bào)這個(gè),什么時(shí)候不需要
他需要抵扣個(gè)稅的情況下就申報(bào),如果不需要抵扣,達(dá)不到交個(gè)稅的,用不到的就不用申報(bào)。
老師,什么時(shí)候報(bào)個(gè)稅?是發(fā)工資之后還是有固定時(shí)間
發(fā)工資的次月申報(bào)個(gè)稅。
發(fā)工資沒(méi)有固定的時(shí)間,你們待會(huì)自己規(guī)定就可以的,一般不都是次月發(fā)工資。
老師,比如10月份發(fā)的9月工資,那個(gè)稅是什么時(shí)候報(bào)
你好 在11月份申報(bào)個(gè)稅