你好。。一般納稅人銷售商品13%,小規(guī)模1%。
老師,你好,我們公司是一般納稅人,對方公司是小規(guī)模納稅人,我們要求對方公司開專票過來,對方公司說他們只能去稅務(wù)局代開專票,而且只能開一個(gè)點(diǎn)的,我想問下是不是小規(guī)模納稅人開專票開普票目前都是一個(gè)點(diǎn),就是稅點(diǎn)跟專票和普票沒關(guān)系,只能納稅人性質(zhì)有關(guān)系?
老師,你好,我們公司汽車相關(guān)的業(yè)務(wù),請問小規(guī)模專票和一般納稅人的專用發(fā)票,收的稅點(diǎn)各是多少呢
老師我想請問一下,就是一般納稅人開13%的,需要收人家多少個(gè)點(diǎn)比較好呢?然后小規(guī)模納稅人開專票跟普票收的點(diǎn)數(shù)是多少比較合理?
老師 ,您好,賣二手車的小規(guī)模納稅人和一般納稅人對外開增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票分別是多少稅率呢?
老師,您好!我公司是汽車修理行業(yè),現(xiàn)在要升一般納稅人了,請問下一般納稅人后我開票普票和專票的稅率是多少?汽車修理費(fèi)
報(bào)關(guān)的錢提不出來了,
我是一名個(gè)體經(jīng)營者,也是一名公司員工。我本人個(gè)體下面有2輛貨車。租給公司。公司年底付了一萬塊租賃費(fèi)給我,公司幫給車輛所有費(fèi)用。包括油保險(xiǎn)費(fèi)等。我想問的是公司方及我這一方需要做那些關(guān)于稅方面合規(guī)舉動(dòng)。
甲公司2一年1月1日以銀行存款800萬購入某專利技術(shù)用于新產(chǎn)品的生產(chǎn)。當(dāng)日投入使用,預(yù)計(jì)使用年限五年,凈殘值為零。直線法攤銷專利技術(shù)初始入賬金額與計(jì)稅基數(shù)一致,稅法規(guī)定每年可稅前扣除的攤銷金額為160萬,21年12月31日。該專利技術(shù)出現(xiàn)減值跡象,可回收金額為560萬,預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)尚可使用年限四年,凈殘值為零,仍采用直線法攤銷22年12月31日可回收金額430萬,所得稅稅率為15%,21年就減值確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),80乘以15%等于20萬,那么,22年計(jì)稅基礎(chǔ)是480萬,賬面價(jià)值420萬,應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)為多少?
老師好!社保的繳費(fèi)基數(shù)如何填寫確認(rèn)?是個(gè)人還是單位的繳費(fèi)基數(shù)?
老師,公司開基本戶,銀行收款共計(jì)200元,這個(gè)200計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)?可以嗎還是什么明細(xì)
老師您好。我想問一下。在實(shí)際的。一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的操作當(dāng)中。是否可以?不用轉(zhuǎn)出未交增值稅和轉(zhuǎn)出多交增值稅。這兩個(gè)三級科目,而是直接使用。未交增值稅這個(gè)二級科目呢?
老師你好 農(nóng)民專業(yè)合作社想做減資 ,是不是不能在國家企業(yè)信息公示系統(tǒng)做減資公告,那減資公告應(yīng)該怎么做
老師,獨(dú)立核算的分公司注銷流程是啥?
個(gè)體工商戶不開票可以不用進(jìn)行稅務(wù)登記嗎
老師 總金額是500萬 個(gè)人所得稅稅率是20% 是這么計(jì)算嗎 計(jì)算過程: 500萬元 × 20% = 500萬元 × 0.2 = 100萬元 還用分稅前稅后嗎
小規(guī)模是不是要開專票必須去稅務(wù)局代開是嗎?
不是的,現(xiàn)在小規(guī)??梢宰约洪_專票了。
好的,謝謝
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!