同學(xué),您好是直接顯示在上面的,不需要查。

老師,問下資產(chǎn)負(fù)債表中的期末余額在金蝶軟件里面出來的時(shí)候是負(fù)數(shù),申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候在應(yīng)收賬款期末余額也填寫成負(fù)數(shù),不在預(yù)收賬款里面顯示,可以嗎? 如果說不可以的話,那已經(jīng)申報(bào)了,增值稅,還有所得稅已經(jīng)繳款成功了,現(xiàn)在可以直接在電子稅務(wù)系統(tǒng)里面作廢申報(bào),重新填寫申報(bào)報(bào)表嗎?
老師,小規(guī)模報(bào)收入報(bào)超了,與稅務(wù)局溝通后在大廳辦理把1季度的收入給降了下來,現(xiàn)在報(bào)3季度增值稅時(shí)本年累計(jì)這個(gè)數(shù)還是顯示沒降以前的,這個(gè)怎么辦呢?她直接改的1季度的增值稅申報(bào)表老師,二季度也要改,改哪里呀?本年累計(jì)那里嗎?
老師,我覺得這個(gè)租賃還有購買方案,這個(gè)我有點(diǎn)小困惑,那我們正常做題的時(shí)候呢,都是嗯,那我無論是租賃也好,也購買也好,那我付出的錢肯定是以負(fù)數(shù)來表示,這個(gè)現(xiàn)金流對(duì)不對(duì)負(fù)數(shù)來表示,那我直接抵稅啊,那我肯定是正數(shù)來表示的,但是我現(xiàn)在做做題做的,我發(fā)現(xiàn)啊,你看他這個(gè)是求的是年平均成本a嗯。那我們是不是先求出來一個(gè)進(jìn)線值完了之后再求出來一個(gè),再除以一個(gè),就是年金現(xiàn)值系數(shù)嘛,然后得出來一個(gè)a,對(duì)不對(duì)?那假如我們按之前的一個(gè)方案來做的話,之前的方式來做的話,也就說我流出的話就是負(fù)數(shù),這就底數(shù)的話就是正數(shù),那算出來的一個(gè)凈現(xiàn)值,然后是負(fù)數(shù)來,算出來一個(gè)a也是負(fù)數(shù)。
考試的時(shí)候終值現(xiàn)值系數(shù)表是什么形式給出來的呢?是電腦里有一個(gè)表給查,還是直接顯示在題上邊?
老師您好,我想問一下,我這邊有個(gè)合伙企業(yè)23年接手時(shí)什么都是0申報(bào),也沒有賬,但是電子稅務(wù)局系統(tǒng)里的財(cái)務(wù)報(bào)表有兩三個(gè)數(shù)值,如果這樣的話我23年的三四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表就有問題現(xiàn)在是否需要更正,還是直接做23年的年報(bào)時(shí)調(diào)整過來就可以,小規(guī)模納稅人
老師,請(qǐng)問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤,請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程

