學(xué)員你好,17*(1+0.08)=18.36萬,對方支付18.36萬
別人要開13個點的增值稅專用發(fā)票,我收人家錢應(yīng)該按多少個點的錢收呢,怎樣自己賠不上,我這邊是交多少
關(guān)于這個稅的問題,打個比方說,我是工程的總包,我是九個點的稅,我一千萬的項目里面是含了9個點的稅,這個工程我接到后分包給別人做,那以后別人家的分包商開13個點的票,他開13個點的票給我,我能抵扣的多少?比如說開70%的材料票13個點的,可以抵扣的到多少?
讓別人給我代開發(fā)票,如果貨款是1000,稅13%,我打給他1130,他開票1130+13%,又讓我補多出的稅,為什么? 他為什么不給我開1000+13%的票啊。這樣我又多出一筆費用。
我買了別人的料花五萬二,需要他那頭開票,說稅點是九個點,報是報13個點,我應(yīng)該給他多少稅錢
我收別人17萬貨款不含稅的,他補八個點,稅票是13個點,這樣加一起他要給我打多少錢?
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
是不是還有稅中稅
是的,稅中稅就沒有辦法在計算要了,他補給你的8個點是稅點嗎
是的,那這個稅中稅要怎么算
實務(wù)中一般不在計算稅中稅,要不然沒人跟你繼續(xù)合作了
可以算一下有多少稅中稅嘛?
17/(1-0.08)=18.48 稅中稅18.48-18.36=0.12 這個就是把增值稅的稅點當(dāng)做價內(nèi)稅
請給個五星好評,謝謝