1、首先是確認(rèn)需要退稅的企業(yè)是否符合退稅的資質(zhì)。 A、一般納稅人并辦理出口退(免)稅資格認(rèn)定 B、取得海關(guān)出口貨物報(bào)關(guān)單 C、在退(免)稅申報(bào)期截止之日內(nèi)收匯 2、企業(yè)和商品的備案 3、推送退稅訂單 4、獲取報(bào)關(guān)單 5、辦理退稅

出口退稅的流程有什么?具體操作程序
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進(jìn)出口退稅是怎么操作的 具體流程
外貿(mào)企業(yè)做退稅,人民幣結(jié)算出口越南,電子稅務(wù)局只有美元,怎么調(diào)整成人民幣?
采購(gòu)送貨單的名稱直接沒(méi)有中文名用型號(hào)和代碼表示可以嗎?
老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負(fù)債表
小規(guī)模公司6月多開(kāi)了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報(bào)了第三季度報(bào)表,申報(bào)表與財(cái)報(bào)不一樣,相差了3400,當(dāng)時(shí)為了繳稅,調(diào)多財(cái)賬3400. 當(dāng)時(shí)沒(méi)作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報(bào)不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報(bào)表(稅局說(shuō))。我補(bǔ)做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,(財(cái)報(bào)營(yíng)收一致了,)不過(guò)現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計(jì)800的造價(jià)費(fèi),用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
采購(gòu)客戶禮品開(kāi)專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開(kāi)專票沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會(huì)經(jīng)費(fèi)發(fā)放月餅,還需要申報(bào)個(gè)稅嗎
公司已經(jīng)注銷,收到稅務(wù)推送殘保金未報(bào)的短信,核實(shí)了一下去年社保平均人數(shù)超30人了,報(bào)個(gè)稅的人數(shù)沒(méi)超,應(yīng)該怎么申報(bào)???已經(jīng)注銷的公司是否還需要去申報(bào)呢
老師可以講一下這個(gè)題嗎?


現(xiàn)在已經(jīng)下載了報(bào)關(guān)單 下面該怎么操作
在出口退稅系統(tǒng)里申報(bào) 然后收匯之后就可以報(bào)稅
收匯之后就可以申報(bào)退稅
發(fā)票還沒(méi)有開(kāi)
現(xiàn)在是生成了報(bào)關(guān)單 然后發(fā)送給稅務(wù)局
你收匯之后再開(kāi)也可以的
老師 我們四月份收到了部分貨款 8月份出口的 尾款是9月份進(jìn)來(lái)的 已經(jīng)收匯 未結(jié)匯 發(fā)票11月份開(kāi)可以嗎
同學(xué)你好 這個(gè)可以開(kāi)的哦
那這個(gè)月將發(fā)票開(kāi)好之后還需要做別的什么處理嗎?
同學(xué)你好 不需要 只要申報(bào)退稅就行
是不是等到下個(gè)月再申報(bào)???
申報(bào)的時(shí)候是將電子口岸里面的什么下載到電子稅務(wù)局啊?
嗯 2.這個(gè)說(shuō)的是報(bào)關(guān)單
收匯有沒(méi)有時(shí)間限定?。?
這個(gè)一般沒(méi)有的哦
那開(kāi)票有時(shí)間限制嗎?
這個(gè)銷項(xiàng)發(fā)票一般是出口當(dāng)月
有截止時(shí)間嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)就是出口當(dāng)月
老師 我們既有內(nèi)銷又有外銷 外銷進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是可以抵減內(nèi)銷啊
同學(xué)你好 這個(gè)不可以的哦