你好,可以開(kāi)的,銷售固定資產(chǎn)不需要有經(jīng)營(yíng)范圍。
固定資產(chǎn)處置賣掉,公司需要開(kāi)發(fā)票嗎?開(kāi)發(fā)票如果公司是文化公司,固定資產(chǎn)是汽車,沒(méi)有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍可以開(kāi)票嗎?如果開(kāi)了票這個(gè)要作為收入繳增值稅和所得稅嗎?
公司購(gòu)進(jìn)一臺(tái)汽車,作為固定資產(chǎn),用了幾年后賣出去,可以公司開(kāi)增值稅發(fā)票嗎?一般納稅人,但是經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有賣二手車的經(jīng)營(yíng)范圍。
老師 我們一般納稅人買了一輛車子 然后現(xiàn)在賣出去了 如果我們經(jīng)營(yíng)范圍里面沒(méi)有買賣車子的經(jīng)營(yíng)范圍 還可以用稅控盤開(kāi)車子發(fā)票給別人嗎 還是只要做未開(kāi)票收入就好呢
老師,我們公司是汽車銷售公司,小規(guī)模企業(yè),經(jīng)營(yíng)范圍有賣新車,二手車銷售,銷售汽車配件,過(guò)戶等, 我們賣出的幾個(gè)二手車,是由二手車交易市場(chǎng)代開(kāi)的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,這幾個(gè)二手車按0.5%還是按1%交增值稅?
甲企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍中有二手車經(jīng)銷,但企業(yè)收購(gòu)的二手車及賣出的二手車的發(fā)票均不是自己開(kāi)具,二是通過(guò)二手車交易市場(chǎng)代開(kāi)的,假設(shè)甲公司購(gòu)進(jìn)二手車60000,賣出是65000,這種情況甲是不是甲公司的銷售額為:65000/(1+0.5%)=64676.62,此金額的2.5%在應(yīng)納稅減征填報(bào)?季度銷售額也是不超30萬(wàn)免征增值稅?超額按0.5%納稅?
私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
老師你好,我們的員工屬于勞務(wù)外包,產(chǎn)生的勞務(wù)費(fèi)可以計(jì)提嗎?
老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對(duì)方開(kāi)了發(fā)票,我們賬上沒(méi)有入收入,就計(jì)入了固定資產(chǎn)清理,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)提示增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致,我改成其他業(yè)務(wù)收入,改第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表,和不改就讓它不一致,哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)更高一點(diǎn)呢
老師好有個(gè)問(wèn)題咨詢下,公司做審計(jì),24年年審和稅審,有筆預(yù)提的費(fèi)用300多萬(wàn),審計(jì)公司全部做了沖銷,這筆預(yù)提的費(fèi)用25年還在付款用發(fā)票做抵消,但是審計(jì)那邊全部給做了沖銷,導(dǎo)致所得稅得繳納100萬(wàn)多,領(lǐng)導(dǎo)不愿意繳納,審計(jì)那邊也不愿意調(diào)整回來(lái),這個(gè)事應(yīng)該怎么處理,如果24年年報(bào)按賬面上的數(shù)據(jù)申報(bào)會(huì)有什么影響,謝謝
請(qǐng)教一下,社會(huì)團(tuán)體的每個(gè)季度的銀行結(jié)息 貸方要做到其他收入~非限定性收入 是這樣嗎?
法人轉(zhuǎn)入公戶的款項(xiàng)附言備注沒(méi)有寫投資款,這樣不能做為投資款只能做往來(lái)款款
老師,現(xiàn)在公司購(gòu)買的車輛,還可以一次性抵扣當(dāng)年所得嗎?
老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對(duì)方開(kāi)了發(fā)票,我們賬上沒(méi)有入收入,就計(jì)入了固定資產(chǎn)清理,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)提示增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致
老師,我們2023年有一筆其他應(yīng)收款說(shuō)是收不回來(lái)計(jì)入到營(yíng)業(yè)外支出,2025年溝通后有說(shuō)是可以債轉(zhuǎn)股,我們?nèi)绾钨~務(wù)處理?計(jì)入什么可么?需要納稅調(diào)整哪一年的納稅申報(bào)表?請(qǐng)?jiān)敿?xì)回復(fù)
老師,企業(yè)所得稅年報(bào)的調(diào)整項(xiàng)目如果填在其他這一類,需要寫說(shuō)明證明是什么嗎?還是直接填就可以可?
是普通那種專用發(fā)票嗎?沒(méi)有二手車銷售發(fā)票,那我們是一般納稅人,是開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的稅率嗎?名稱寫什么?
對(duì)的是的是增值稅發(fā)票。
開(kāi)13%的,如果你是一般納稅人,機(jī)動(dòng)車某某汽車。
我查了一下政策,如果購(gòu)進(jìn)時(shí)沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,銷售時(shí)可以3%征收率減按2%征收,就是開(kāi)1%的稅率,如果抵扣了,就是像你上面說(shuō)的13%的稅率,我理解得對(duì)嗎?
好,不是這么理解的,你得看一下你這個(gè)抵扣是什么原因沒(méi)有抵扣。
是你取得的發(fā)票不合格,沒(méi)有抵扣,不是政策不允許抵扣的情況下,一樣還得按照13%。
這個(gè)3%征收率減按2%征收,不太明白意思,是按1%征收還是2%征收?
稅率開(kāi)3%的,然后交增值稅的時(shí)候,按照2%交增值稅。
1%,這個(gè)是小規(guī)模的,只有小規(guī)??梢韵硎苓@個(gè)政策。
如果這個(gè)車折舊完了,也不銷售,也不當(dāng)廢鐵賣,可以賬上報(bào)廢嗎?需要什么材料證明嗎?
報(bào)廢你得有報(bào)廢證明。
這個(gè)證明怎么開(kāi)?哪里開(kāi)?
你好,去二手交易市場(chǎng)那邊開(kāi)。
你們報(bào)廢了這個(gè)車就不允許帶流通出來(lái)的。
這樣說(shuō),就算不銷售,也掛在賬上比較好對(duì)嗎?
可以 你賬上一直有固定資產(chǎn)。