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請(qǐng)假下各位老師,公司之前的會(huì)計(jì)從來沒有結(jié)轉(zhuǎn)過未交增值稅,且進(jìn)項(xiàng)稅額每個(gè)月都與抵扣稅額不一致,這要怎么調(diào)賬呢?

2021-11-16 00:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-16 04:28

你好!需要核對(duì)一下找出差異才好調(diào)整,現(xiàn)在是賬上多還是稅務(wù)局申報(bào)表多?

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你好!需要核對(duì)一下找出差異才好調(diào)整,現(xiàn)在是賬上多還是稅務(wù)局申報(bào)表多?
2021-11-16
就把已交稅額那里按進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)調(diào)整相同數(shù)額
2023-06-07
借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交。
2022-08-18
同學(xué)你好,把銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 差額結(jié)轉(zhuǎn): 借:未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-12-17
您好,把應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅合計(jì)清零即可,需要所有明細(xì)余額零
2021-12-08
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