同學你好,是的,你理解正確。

增值稅金額為零,無論是銷項抵扣完還是沒有銷售收入,只要金額為零是不是申報就可以了,不用點實時扣款
留抵退稅后,納稅申報表中,加計抵減額申報表上余額沒有變化,這樣是不是就不用調(diào)減對應的加計遞減額了,以后有收入,可以繼續(xù)抵扣增值稅銷項稅么?
老師好,我公司因為沒有收入沒有銷項,從注冊到現(xiàn)在都是零申報增值稅,其實有進項,在報稅的時候不填寫進項那張表可以嗎,會影響將來有收入再抵扣嗎
老師還有個問題想問您,就是我進了10臺車,但我只賣了2臺,我的進項是不是只能勾選兩臺車的進項抵扣增值稅可以一次性全部抵扣,我還以為是一個銷項對應一個進項呢?如果型號等不一樣,也可以一次性全部抵扣嗎?這樣抵扣完后,后期的銷售就沒有可以抵扣的,全額繳稅了是嗎?
新辦企業(yè)出差買辦公用品的可抵扣進項因為沒有銷售收入無銷項,稅入待認證還是開始入應交稅費應交增值稅進項稅額等月底再結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費應交增值稅待認證?月底報稅不認證可以增值稅零申報嗎?還是要填
公司聘請的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請退休人員
計提安全生產(chǎn)費,可不可以每個月按不同的方式和不同的比例計提?比如這個月按成本比例,下個月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時給對方的現(xiàn)金折扣2萬元,對方開來增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應該計入管理費用還是營業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個人社保300元,應發(fā)4700元,代扣社保10元,請問申報個稅的時候申報5000元,是吧?
老師,這個銷項和進項這里差額記應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進項要貸方?jīng)_,銷項借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時候的記錄,就只寫一次借方,我有點不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調(diào)整額度?一般申請了多久批得下來啊
好的謝謝
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。