您好。假如你們是全資母子公司的話,不考核的話,沒(méi)有收入,其實(shí)沒(méi)關(guān)系
我公司是鋁合金門(mén)窗制造公司,我們自己生產(chǎn)鋁合金門(mén)窗,同時(shí)把生產(chǎn)好的成品運(yùn)到工地上安裝 ,我公司生產(chǎn)的門(mén)窗成品的成本,是不是按照一般生產(chǎn)企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 ,產(chǎn)成品拉到工地上安裝,怎么做賬務(wù)處理 ,工地上工人的工資怎么做賬務(wù)處理 ,我們屬于混合銷(xiāo)售,但是我們和開(kāi)發(fā)商簽訂合同時(shí)沒(méi)有分銷(xiāo)售合同和勞務(wù)合同,就簽了一個(gè)總合同,我們只給他提供建安發(fā)票,我們按進(jìn)度款收到收入怎么做賬 工程完工時(shí)該做那些賬務(wù)處理
老師,我們公司是生產(chǎn)大型的定制機(jī)器,購(gòu)買(mǎi)方和母公司簽的合同,定制機(jī)器生產(chǎn)了一半后拿到子公司去生產(chǎn),這樣母子公司賬上都有生產(chǎn)成本,可是購(gòu)買(mǎi)方把錢(qián)轉(zhuǎn)到母公司,子公司就沒(méi)有收入,只有成本,這樣的情況怎么處理了?
老師,問(wèn)個(gè)問(wèn)題,我們公司是生產(chǎn)定制產(chǎn)品的,這個(gè)產(chǎn)品出售兩千萬(wàn),母公司1-9月生產(chǎn),子公司10-11月生產(chǎn),這兩千萬(wàn)都給子公司,母公司讓子公司承擔(dān)1-9月的采購(gòu)費(fèi)用和人員成本,但是母公司還租了房子和裝修,租房和裝修母公司財(cái)務(wù)走的是攤銷(xiāo),那怎么把后期攤銷(xiāo)轉(zhuǎn)到子公司上?或則老師給我個(gè)好聯(lián)系
老師,請(qǐng)問(wèn)一下母公司跟別人簽了2000萬(wàn)生產(chǎn)定制產(chǎn)品的活,但是董事會(huì)決定給子公司,這個(gè)母子公司能簽分包合同嗎?母公司讓子司出1-9月的人員成本和生產(chǎn)產(chǎn)品的采購(gòu)費(fèi),但是房租和裝修費(fèi)母公司走攤銷(xiāo)了。那九月份以后的攤銷(xiāo)怎么處理了?老師給個(gè)好的建議?
老師,你好!我想詢(xún)咨一下像我這樣的公司如何結(jié)轉(zhuǎn)成本,我司是一家機(jī)器廠家,主要生產(chǎn)數(shù)控機(jī)床,我們主要光機(jī)(一些主要機(jī)器上部件是由一個(gè)公司購(gòu)買(mǎi))+加上一些軟件+配件=整機(jī)(能投入使用)。問(wèn)題來(lái)了,我每次做成本按整機(jī)物料清單+制造費(fèi)用=生產(chǎn)成本這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本。(不考慮原材料、半成品、產(chǎn)成品)因?yàn)槊總€(gè)整機(jī)物理清單都很清楚,也很明了,我這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嘛?盼復(fù)!
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開(kāi)了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷(xiāo)售,BC個(gè)體都是銷(xiāo)售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒(méi)有收入也沒(méi)有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒(méi)有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷(xiāo)售二手車(chē)的發(fā)票,如圖1,但是購(gòu)進(jìn)這輛車(chē)的時(shí)候也是二手車(chē)發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢(xún)不含稅銷(xiāo)售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過(guò)我們電子稅務(wù)局開(kāi)出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷(xiāo)售二手車(chē)的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒(méi)包含這個(gè)銷(xiāo)售二手車(chē)的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過(guò)的車(chē)輛,若該車(chē)輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車(chē)輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過(guò),從事二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)的納稅人銷(xiāo)售其收購(gòu)的二手車(chē),自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營(yíng)業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營(yíng)業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷(xiāo)售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營(yíng)業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過(guò)30萬(wàn)呢?
假如涉及到考核的話,需要收入劃轉(zhuǎn),按照比例去劃轉(zhuǎn)
請(qǐng)問(wèn)還有什么可以幫您的?
老師,按照什么比例劃轉(zhuǎn)
生產(chǎn)了一半拿給子公司去生產(chǎn),那么就是50%