你好,自然人電子稅務局 選擇所屬期,然后找下面的綜合所得申報,然后找左邊的報表報送右邊的更正申報就可以了。
老師您好!如果當月實際發(fā)放的工資,比申報的個稅工資金額小或大,賬務怎么處理?個稅系統(tǒng)還需要重新申報嗎?
如果申報個稅低于實際發(fā)放工資有關系嗎?該怎么處理比較好?
老師:您好!如果實際發(fā)放工資大于申報個稅系統(tǒng)的工資(申報錯誤),如何處理?
老師你好,個稅系統(tǒng)報的工資比實際發(fā)放的多要怎么修改?實際工資是4327元,但是個稅系統(tǒng)申報了4370元
實際發(fā)放工資比個稅申報系統(tǒng)里面的工資薪金要的大,稅務只認個稅申報系統(tǒng)里面的工資薪金總額,實際發(fā)放多出的部分就要做納稅調(diào)減是嗎?是這樣理解嗎?
我們廠房里面購買設備,機器那些,都打給了一家公司的,然后這家公司再在其他地方去買給我們,錢付了,很多設備也到了,但是還沒有開票,這種我怎么入賬呢?要不要先錄資產(chǎn)卡片呢?
老師你好!資產(chǎn)負債表中,應收賬款金額是500多萬,怎么操作讓金額少一點
老師,稅務整改的模板格的模板表格有嗎?,有的話可以發(fā)一下嗎?
老師好!2022年公司購的小車原值12萬,當時計提折舊是按原值計提,并未算出凈殘值,2022年-2024年多計提了折舊5000元左右,請問老師現(xiàn)在應該怎么沖減調(diào)整,分錄應該怎么做。
差旅費津貼和誤餐補助需要申報個稅嗎
請問老師,老板拿公司刷卡機給別人刷錢到公戶,怎么做會計分錄?
老師:企業(yè)所得稅季度申報時:需要報“已計入成本費用的職工薪酬”和“實際支付給職工的應付職工薪酬”是個稅申報系統(tǒng)截止到9月份的年累計數(shù)嗎?
你好老師,小規(guī)模納稅人,由于上個月開錯發(fā)票,服務開成貨物了,紅沖跨月了,9月紅沖的,這次申報增值稅說是有退稅,我提交了先抵后退的流程,說是直接可以抵這次的稅款,我那天申報完一直沒繳納稅款,等的這個流程辦結了再繳,但是現(xiàn)在我看見稅款還是沒變過來,怎么回事?
一個企業(yè)2024年12月份所屬期申報了一筆38萬元的增值稅未開票銷售額,然后在2025年8月所屬期的時候,補開了發(fā)票。但是8月所屬期忘記申報了這一筆負數(shù)未開發(fā)票銷售額,9月收入期時候才想起來(也是不想8月份退稅),把這一筆復數(shù)銷售額申報到9月收所屬期,這種情況合規(guī)嗎?
一般納稅人現(xiàn)在實際繳納的附加稅比例是多少
老師:您好!如果無論是否更正都不涉及到補稅,也需要更正嗎?(就是更正后稅款計算還是0)
對的是的,是這么做的。
老師:您好!打擾您了!還有一個問題想咨詢,工資是通過銀行發(fā)放,稅務方面會不會因為個稅申報和銀行發(fā)放的數(shù)據(jù)不一致,會稅務預警?(因為聽說金稅四期已經(jīng)上線,稅務可以監(jiān)控企業(yè)銀行資金情況,所以有顧慮)
你好,如果偶爾的一個月不一致,但是年累計是一致的,沒有多申報,也沒有少申報的情況下,沒有風險可以。