您好,可以計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)
老師,員工在外辦公吃了飯回來(lái)報(bào)銷,入什么科目呢?
員工在外辦事不能回公司吃飯,然后外面吃了回來(lái)報(bào)銷,這個(gè)進(jìn)什么科目?
老師,老板偶爾讓員工自己點(diǎn)餐午餐,公司報(bào)銷,這個(gè)費(fèi)用我怎么做分錄???還有員工在外面吃的午餐有時(shí)候也會(huì)拿回來(lái)報(bào)銷,這個(gè)又怎么錄呢
員工來(lái)報(bào)銷吃飯我這需要計(jì)提嗎就是員工加班吃飯的錢或者是員工外面吃飯了先付的錢然后在來(lái)公司報(bào)銷我這是需要計(jì)提下的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)在借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸庫(kù)存現(xiàn)金
老師我們公司的銷售人員,自己幾個(gè)銷售在一起喝的咖啡,還有在一起吃的飯能給他報(bào)銷嗎?另外我們報(bào)銷的都是他們出差業(yè)務(wù)上面的往來(lái),比如說(shuō)請(qǐng)客戶吃飯請(qǐng)客戶喝咖啡等等。像他們這種是自己人在一起吃的飯,也不是因?yàn)槭裁礃I(yè)務(wù)的原因,還能報(bào)銷嗎 ?如果說(shuō)他們是因?yàn)槭裁礃I(yè)務(wù)的原因回不來(lái)耽誤的吃飯,那么這個(gè)應(yīng)該算什么?可以有報(bào)銷嗎?
老師您好,想問(wèn)一下殘疾保證金工資填寫,是匯算清繳年報(bào)的工資合計(jì)數(shù)嗎?是應(yīng)發(fā)工資,還是減去個(gè)人社保等的實(shí)發(fā)工資?
老師,個(gè)體工商戶加工廠(一般納稅人)給自己一個(gè)人交社保,個(gè)人部分和工廠部分都計(jì)入借:管理費(fèi)用一社保費(fèi),貨應(yīng)付職工薪酬一社保費(fèi)?
去年的報(bào)關(guān)單有10張,稅局說(shuō)要一個(gè)批次申報(bào),不能分多個(gè)批次申報(bào),這是什么意思呢?可以舉例說(shuō)明一下嗎?
姓名【方】證件類型【居民身份證】證件號(hào)碼【3426231987080823Xxx】:上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。申報(bào)個(gè)稅顯示這個(gè)怎么辦
5179行業(yè),有研發(fā)支出,研發(fā)支出填到A104000的研發(fā)費(fèi)用后,管理費(fèi)用要減掉這一部分嗎?
老師您好,想問(wèn)一下殘疾保證金工資填寫,是匯算清繳年報(bào)的工資合計(jì)數(shù)嗎?是應(yīng)發(fā)工資,還是減去個(gè)人社保等的實(shí)發(fā)工資?
20年買的一個(gè)車 在24年8月抵扣了 但是25年5月份發(fā)現(xiàn)這個(gè)車不在公司且老早被前一個(gè)法人賣掉了 現(xiàn)在要怎么辦
在報(bào)匯算清繳,24年1季度交了企業(yè)所得稅11.06元,現(xiàn)在不想退稅,目前24年第四季度利潤(rùn)總額是-12835.27,匯算清繳怎么申報(bào)才能不用退稅,
老師,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)小公司往外賣,需要怎么估值?需要出鑒定報(bào)告嗎?
如果24年視同銷售做了分錄,借:費(fèi)用 貸: 收入,稅,還需要納稅調(diào)增嗎
如果不進(jìn)福利費(fèi)呢
那就放在管理費(fèi)用-其他,這個(gè)科目可以放很多不確定的支出
好的,謝謝老師
不客氣,祝您工作順利