同學(xué)你好,按往來入賬處理,走其他應(yīng)收款,或者其他應(yīng)付款就行了。根據(jù)情況說明或者收據(jù),把過橋公司的款和其他應(yīng)收款500萬元對沖掉就行了。
老師,我們公司有個這樣的情況,小王是我們公司的合作方,他個人購買機(jī)械貸不了款,所以就以我們公司名義購買了機(jī)械,首付按揭的這種,每個月還按揭款8萬元,(就是購買車的名是我們公司,但實(shí)際是小王的車)所以小王負(fù)責(zé)車款的支付,小王每個月就把按揭款打到我們的公戶,我們公戶再支付機(jī)械公司按揭款……但是小王打進(jìn)來的款,我只能記賬,借方銀行存款,貸方其他應(yīng)付款小王,這樣下來就導(dǎo)致賬上已經(jīng)掛了其他應(yīng)付款小王100多萬啦,我現(xiàn)在想要不要補(bǔ)一份借款合同 然后 把錢還他 把賬平了 他在私底下把錢還給老板 還是應(yīng)該怎么操作好些???
老板用A公司貸款928萬,其中一部分用過橋公司還之前的貸款500萬,銀行通過A公司帳戶把款打到過橋公司提供的第三方公司,第三公司提現(xiàn)還過橋公司,第三方公司給A公司提供采購合同,出入庫單,收據(jù),沒有發(fā)票,我們怎么入帳?如果按實(shí)際情況入帳,寫一份情況說明,借:銀行存款:928 貸:短期借款:928 借:其他應(yīng)收款-老板:500 貸款:銀行存款:500 ,這樣寫其他應(yīng)收款,老板身上的款是不是越掛越多,怎么入帳合適?
老師,公司貸款,過橋公司代還一部分,過橋公司先還一部分,銀行再通過公司帳戶打到第三方公司還過橋公司款,分錄這樣寫對嗎?借:銀行存款428 其他應(yīng)收款-老板 500 貸:短期借款928,這樣老板身上有500借款對嗎?
(1)融資購買機(jī)械預(yù)付首付款4萬(起租租金33018、保證金5933、手續(xù)費(fèi)949、留購款100),首付款的收款賬戶為A公司,分期付款的收款賬戶為B公司,有簽三方協(xié)議。發(fā)票由B公司開具。保證金到期無息退還。我的收到的發(fā)票金額是33967,而不是34067。對方公司說100的留款等機(jī)械款全額支付后再叫發(fā)票。請問老師,我這筆分錄要怎么做呢?? 借:預(yù)付賬款-A公司34067 注:我實(shí)際收到的發(fā)票金額是33967(100留購款題上有說明) 其他應(yīng)收款-A公司5933 注:預(yù)付跟其他應(yīng)收借方二級科目我是要寫A公司還寫B(tài)公司? 貸:銀行存款40000 (2)融資租入固定資產(chǎn)我是暫估入賬 借:固定資產(chǎn)-融資租入固定資產(chǎn)159011 貸:預(yù)付賬款-A公司34067 應(yīng)付賬款-B公司124944 這樣做對嗎??我收的首付款開票金額跟我實(shí)際付的不一致,我不太清楚這筆要怎么處理。
一個地址注冊2家公司,同屬于一個老板,把錢從其中一個公司A公戶轉(zhuǎn)到另一家公司B公戶3萬元(籌集交物業(yè)的合同押金),再從B公戶轉(zhuǎn)走20萬去交物業(yè)的合同押金,物業(yè)又把退的押金返回到A公戶上,請問這兩家公司分別怎么寫會計分錄,把錢退回到A公司的分錄是:借:銀行存款20萬,貸:其他應(yīng)收款B公司3萬,其他應(yīng)付款物業(yè)公司17萬,A和B公司對一下帳把17萬轉(zhuǎn)給B公司,B公司分錄,借銀行存款17萬,貸其他應(yīng)付款A(yù)公司嗎?這樣B公司賬上物業(yè)公司的其他應(yīng)收款一直是掛著的,但實(shí)際情況已經(jīng)收到了,不知道我的理解是不是有誤解,麻煩老師解答哦
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級實(shí)物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說一下
老師,理財產(chǎn)品是交易性金融資產(chǎn)嗎
老師,請問現(xiàn)在小規(guī)模納稅人最新的政策是什么啊,季報的話,附加稅有什么優(yōu)惠政策啊
老師看我這樣開票對嗎
個體工商戶可以自己開票嗎?如果顧客把款打到我個人賬戶,不進(jìn)個體戶,可以開票嗎?
具體分錄老師能寫一下嗎?
同學(xué)你好,麻煩你把轉(zhuǎn)賬的順序?qū)懸幌?,以及你是站在哪一方來寫分錄的,我再來寫分錄,謝謝。
現(xiàn)在銀行貸款已經(jīng)批完,過橋公司先把從500打到老板卡,老板再還給銀行,銀行再把款打給第三方公司,第三方公司給過帳公司
銀行是通過公司賬戶打到第三方公司
同學(xué)你好,按你的描述來看,分錄就你寫的就對了。過橋公司先把從500打到老板卡,老板再還給銀行,還給銀行之前,貴公司賬上有銀行借款嗎?
一共批了900,過橋還500,公司賬戶最后余400,但還貸款本金利息要按900
有的,但是之前沒有通過公司帳戶,所以也沒有掛帳,但后來需要還公司還貸款,所以做了一筆分錄,借:其他應(yīng)收款(老板)貸:銀行存款
如果按您說的,做分錄,這樣老板帳上會越掛越多
同學(xué)你好,也就是這樣的,原來貴公司賬上就有900萬元貸款,過橋公司先把從500打到老板卡,老板再還給銀行,這時候分錄,借:短期借款,500萬元,貸:其他應(yīng)付款-老板姓名,或者過橋公司名稱,500萬元。等銀行發(fā)放后,借:銀行存款,400萬元,其他應(yīng)付款-老板姓名,或者過橋公司名稱,500萬元,貸:短期借款,900萬元。中間的第三方,可以不體現(xiàn)了。
剛才說錯了,后來做的分錄是:借:其他應(yīng)收款(老板) 貸:短期借款
同學(xué)你好,不會越掛越多的。
好的,謝謝
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。
老師,那這樣老板身上其他應(yīng)收還是掛帳900是吧
這樣是不是就是老板欠公司款了
如果到最后怎么能清理他
同學(xué)你好,不是的,老板身上沒有余額的。
之前也是銀行有貸款,沒有通過公司帳戶,但后期需要公司還貸款,所以生掛了一筆分錄:借:其他應(yīng)收款-老板900 貸:短期借款900
這次循環(huán)貸,過橋公司還一部分發(fā),按之前說的先后順序,借:短期借款 500 貸:其他應(yīng)收款-老板 借:銀行存款400 其他應(yīng)收-老板500 貸:短期借款900,這樣其他應(yīng)收款前后沖后,還是借方900
同學(xué)你好,如果原來沒有掛賬,后需要公司還款,直接做往來處理,不需要掛借:其他應(yīng)收款-老板900,貸:短期借款900,那不就沒事了。如果確實(shí)是公司貸款,原來沒入賬,是老板拿走了,這樣其他應(yīng)收款前后沖后,還是借方900,也是符合實(shí)際的。
老師,這是歷史遺留問題,記帳公司沒有記錄,之前也是倒來倒去,通過過橋公司,但最后貸款總額度就是928,那是不是可以把之前的生掛的分錄沖紅
同學(xué)你好,是的,可以把生掛的分錄紅沖處理的。
只按這次的分錄記,公司總的貸款額928
同學(xué)你好,是的,可以只按這次的分錄記賬的。