同學(xué)你好 你們開(kāi)紅字發(fā)票紅沖然后做負(fù)數(shù)分錄
老師,您好!我們是銷售方,開(kāi)出去的發(fā)票有問(wèn)題,對(duì)方自己認(rèn)證,而且已經(jīng)跨月,現(xiàn)在要退回重開(kāi);對(duì)方開(kāi)具了紅字后,我們這邊要怎么處理呢
老師好,我司在去年12月收到一筆款并開(kāi)出專票給對(duì)方,現(xiàn)在對(duì)方因?yàn)閭渥?nèi)容有誤需要我司重開(kāi)專票,對(duì)方已經(jīng)將錯(cuò)誤專票退回 ,我們也重開(kāi)專票給對(duì)方,現(xiàn)在要怎么處理退回的專票呢?
老師好,想問(wèn)下開(kāi)給對(duì)方的專票,被對(duì)方退回了賬務(wù)要怎么處理?專票已經(jīng)被對(duì)方認(rèn)證了,而且是隔月的專票
開(kāi)的專票,對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,退回,我該怎么辦,請(qǐng)老師給我講一下 已經(jīng)跨月了
老師,有一個(gè)專票地址開(kāi)錯(cuò),被認(rèn)證了,而且專票是21年的,跨年了,這個(gè)我還能給對(duì)方開(kāi)工資信息表,沖紅嗎?
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫(xiě)四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問(wèn)題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒(méi)有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒(méi)入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬(wàn))給顧客(貨款還沒(méi)有收到),之前問(wèn)老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬(wàn),因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬(wàn),系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問(wèn)一下上個(gè)月我開(kāi)了680元的發(fā)票,他們又說(shuō)要作廢開(kāi)600元,我作廢了開(kāi)了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報(bào)賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財(cái)務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯(cuò)誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對(duì)方公司用的哪種成本核算方法,像這種開(kāi)磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時(shí)候交接工作不知道用哪種方法
老師好,想問(wèn)下具體分錄要怎么做
之前分錄咋做的呢
借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
同學(xué)你好 你們開(kāi)出去的專票你做借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?