你的可可以的可以,然后采購方填寫信息表,銷售方開紅字發(fā)票。
老師你好,我們給對方單位開了一張專票,他們由于稅務(wù)系統(tǒng)升級發(fā)票認(rèn)證信息丟失,現(xiàn)在想要我們紅沖重開,但是這張發(fā)票已經(jīng)過了認(rèn)證期并且跨年,我們單位能紅沖嗎?具體怎么操作呢
老師好,收到專票地址錯了,但是我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣,是由我們填紅字信息表,,讓對方紅沖再重開,這種情況,對方開的紅字發(fā)票也要給后面兩聯(lián)給我們嗎?還是只給正確的發(fā)票給我們就行?
1、老師,客戶把6月開具的專票原件退回來了,地址開錯了,如果對方認(rèn)證抵扣了,那這信息表是客戶來填寫,我司才能開具沖紅發(fā)票,對嗎? 2、當(dāng)月專票開具已抵扣的發(fā)票是不可以作廢的對嗎?
老師,我有一張進(jìn)項專票,是跨月了,但是對方開錯了,我沒認(rèn)證,還給對方?jīng)_紅,我會有滯留票的風(fēng)險么
老師,有一個專票地址開錯,被認(rèn)證了,而且專票是21年的,跨年了,這個我還能給對方開工資信息表,沖紅嗎?
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項夠用了,每個月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費(fèi)用,也不是成本,利潤表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補(bǔ)入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個人車輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費(fèi),修理費(fèi)等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
老師,月底伙食費(fèi)收入支出結(jié)轉(zhuǎn)憑證,還用往伙食費(fèi)流水賬上登記嗎
老師這種發(fā)票是不是必須要開紅字處理?
你好 是的? 最好是重開為好??