你好,需要做賬的,要不你的現(xiàn)金余額不一致。
請問代別的公司支付給私人的消毒及搬運費是打到個人賬戶好還是現(xiàn)金支付,而且已經(jīng)確定代付的這項款沒有發(fā)票
老師好!請問公司支付給個人的勞務(wù)費,對方不出收據(jù),而且是現(xiàn)金支付的,這個應(yīng)該怎么做賬呢?
老師 我們公司交的水電費 都是用現(xiàn)金交 而且給我們開的都是收據(jù) 請問老師這個應(yīng)該怎么記賬呢 老師
老師你好!請問對方欠我們家款,還有部分款但是對方通過支付給我們工資支付給我們公司了!而且也不是根據(jù)工資表支付的每人支付了5000-10000的這個賬務(wù)怎么處理,個稅我們應(yīng)該按多少申報,比如2月工資6500對方付了5000,那我申報個稅是申報6500還是申報1500
老師好,請問公司收到個人勞務(wù)發(fā)票,本應(yīng)代扣代繳個人勞務(wù)費所承擔(dān)的個稅金額,而對方開具的發(fā)票包含了個稅金額,我應(yīng)該按什么金額付款給對方?
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
我當(dāng)然知道要做賬,關(guān)鍵是拿什么做賬?
借成本費用、勞務(wù)費貸、庫存現(xiàn)金。
可是沒有任何的原始憑證啊
對方給你們開收據(jù)。 或者做一個勞務(wù)報酬表,領(lǐng)用人簽字。
如果對方愿意開收據(jù)或者簽字就沒這么麻煩了,關(guān)鍵就是對方不開收據(jù)也不簽字,我們公司可不可以做個情況說明之類的東西作為原始憑證
這個金額大嗎,多少錢?
總共十幾萬,給了十來個人
一個人1萬,你們走現(xiàn)金? 太不合理
你們能給他申報個稅嗎?沒有發(fā)票,給他申報勞務(wù)報酬個稅,只要你能申報了,就可以走。
沒有原始憑證,正常做賬。
沒有有效的原始憑證,能正常做賬,是不是繳稅的時候就不能作為成本費用稅前扣除,得納稅調(diào)增了?
沒有發(fā)票不允許抵扣所得稅的,只能做帳,不允許抵扣。
是的,匯算清繳調(diào)整的。
好的,感謝老師的耐心回答
不用客氣,工作愉快。