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老師你好!請(qǐng)問(wèn)對(duì)方欠我們家款,還有部分款但是對(duì)方通過(guò)支付給我們工資支付給我們公司了!而且也不是根據(jù)工資表支付的每人支付了5000-10000的這個(gè)賬務(wù)怎么處理,個(gè)稅我們應(yīng)該按多少申報(bào),比如2月工資6500對(duì)方付了5000,那我申報(bào)個(gè)稅是申報(bào)6500還是申報(bào)1500

2023-04-23 21:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-23 21:57

你好,企業(yè)應(yīng)付職工薪酬工資貸應(yīng)收賬款 支付5000 按照5000來(lái)申報(bào)個(gè)稅

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快賬用戶4251 追問(wèn) 2023-04-23 21:59

老師實(shí)際2月工資是6500,只是還有1500零頭沒(méi)發(fā),這個(gè)按5000申報(bào)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-23 22:00

是的是的,是人多的,發(fā)工資的次月申報(bào)個(gè)稅,發(fā)放多少報(bào)多少。

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快賬用戶4251 追問(wèn) 2023-04-23 22:05

老師那個(gè)剩的1500月,如果工資二月只有6500,對(duì)方發(fā)了10000,按道理是2-3月的工資,這個(gè)怎么申報(bào),回頭公司發(fā),而且也做到工資表里去了,這個(gè)怎么圣報(bào)

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快賬用戶4251 追問(wèn) 2023-04-23 22:08

哦哦老師你的意思是本月發(fā)多少申報(bào)多少,另外多的部分次月再申報(bào)對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-23 22:26

多支付的3500 以后需要還錢的嗎

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快賬用戶4251 追問(wèn) 2023-04-23 22:35

不需要的

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齊紅老師 解答 2023-04-23 23:51

那就應(yīng)該按照1萬(wàn)來(lái)申報(bào)

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快賬用戶4251 追問(wèn) 2023-04-24 10:56

老師部分人工資是對(duì)方支付勞務(wù)費(fèi)的,但是我們工資表上要不要做出來(lái)

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齊紅老師 解答 2023-04-24 10:56

你好,你工資表做出來(lái)做出來(lái)了,但是匯算清繳不允許抵扣所得稅。

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齊紅老師 解答 2023-04-24 10:56

不給他申報(bào)個(gè)稅,怎么能讓你抵扣?

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快賬用戶4251 追問(wèn) 2023-04-24 10:59

老師那部分工資從那邊發(fā)了,我們還要不要再工資表上做出來(lái),不明白如果不做出來(lái)申報(bào)個(gè)稅跟工資表又不一致

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齊紅老師 解答 2023-04-24 11:03

你好,出一個(gè)委托發(fā)放工資的證明,你們單位申報(bào)個(gè)稅,你賬上需要做賬務(wù)處理,上面給你寫了。

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快賬用戶4251 追問(wèn) 2023-04-24 11:05

哦,我的意思我的工資表上要不要做出來(lái),比如我2月份工資6500,對(duì)方發(fā)了我卡上5000,我們工資表上顯是我工資是6500還是剩下部分1500

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齊紅老師 解答 2023-04-24 11:08

工資表你計(jì)提你能不做嗎?這是你計(jì)提的依據(jù) 你工資表每個(gè)月是多少, 寫多少 不管他發(fā)下去的是多少。

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你好,企業(yè)應(yīng)付職工薪酬工資貸應(yīng)收賬款 支付5000 按照5000來(lái)申報(bào)個(gè)稅
2023-04-23
你好,可以做無(wú)票收入的,借銀行房款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本帶貸工程施工。
2023-07-04
你好 可以按照工資薪金去申報(bào)
2023-08-03
1.關(guān)于私人付款的10000元,如果之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有將其計(jì)入公司賬戶,您現(xiàn)在想要在賬上補(bǔ)做,可以按照以下步驟進(jìn)行: 補(bǔ)做老板私人付款的分錄: 借:銀行存款 10000 貸:其他應(yīng)付款-老板 10000 當(dāng)這10000元用于支付專家工資時(shí),分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 15000 貸:銀行存款 5000 其他應(yīng)付款-老板 10000 1.關(guān)于個(gè)稅申報(bào)的更正,您需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)提交更正申報(bào)申請(qǐng),并提供相關(guān)的支付憑證和合同等證明材料。具體申報(bào)方式如下: 如果專家與公司簽訂了勞動(dòng)合同并且公司支付了15000元的工資,那么公司需要為專家申報(bào)個(gè)人所得稅。申報(bào)的稅款基數(shù)應(yīng)為15000元。如果之前只按5000元申報(bào)了個(gè)稅,則需要更正申報(bào)并補(bǔ)繳差額部分的稅款。
2024-02-01
您好!個(gè)稅按20%計(jì)算的了,有個(gè)利息的個(gè)稅
2020-12-11
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