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請(qǐng)問(wèn)0001129914|購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅,填寫在主表的第23行應(yīng)納稅額減征額嗎

2021-11-14 18:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-14 18:22

您好,填寫在附表的減免里面。謝謝

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快賬用戶5098 追問(wèn) 2021-11-14 18:23

附表的減免已經(jīng)填寫,主表不能自動(dòng)取數(shù),請(qǐng)部主表填 在哪行,謝謝!

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齊紅老師 解答 2021-11-14 18:24

您好,那就是您附表填寫的不對(duì),麻煩截圖過(guò)來(lái)

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快賬用戶5098 追問(wèn) 2021-11-14 18:25

麻煩直接說(shuō)如何填寫可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-14 18:27

關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知 (chinatax.gov.cn)五、納稅人在填寫納稅申報(bào)表時(shí),對(duì)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用以及技術(shù)維護(hù)費(fèi),應(yīng)按以下要求填報(bào): ????增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄“應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。 ????小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄“本期應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期第10欄填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

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齊紅老師 解答 2021-11-14 18:28

附件的減免里面填寫好了之后會(huì)自動(dòng)彈跳到主表里面去

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齊紅老師 解答 2021-11-14 18:28

附表的減免填寫期初數(shù),本期減免數(shù)。然后期末數(shù)0

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快賬用戶5098 追問(wèn) 2021-11-14 18:36

增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表與附表四填寫后,系統(tǒng)保存提示,減免稅申報(bào)有問(wèn)題2年維護(hù)費(fèi)280*2,第一年的稅盤160元,共720元,也沒(méi)有問(wèn)題, 0001129914|購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅,直接寫720元,是這個(gè)原因嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-14 18:39

您好,是的,本期那里填寫金額,期末要0

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快賬用戶5098 追問(wèn) 2021-11-14 18:41

都是本期,期初、末都是0,提示:增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)中存在錯(cuò)誤

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齊紅老師 解答 2021-11-14 18:43

本期填寫金額,期初填寫金額

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齊紅老師 解答 2021-11-14 18:43

換句話本期寫720,期初寫720

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快賬用戶5098 追問(wèn) 2021-11-14 18:45

如下圖所示:

如下圖所示:
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齊紅老師 解答 2021-11-14 18:46

您好,還有其他的提示么?謝謝

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快賬用戶5098 追問(wèn) 2021-11-14 18:46

沒(méi)有,附件與附表四都是提示這個(gè)

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齊紅老師 解答 2021-11-14 18:47

假如您把720全部不填寫看一下會(huì)怎么樣

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快賬用戶5098 追問(wèn) 2021-11-14 19:47

是因?yàn)殡m第一次產(chǎn)生了銷項(xiàng),因進(jìn)項(xiàng)太多,實(shí)際不能抵扣的原因啊

是因?yàn)殡m第一次產(chǎn)生了銷項(xiàng),因進(jìn)項(xiàng)太多,實(shí)際不能抵扣的原因啊
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齊紅老師 解答 2021-11-14 20:03

可以不用認(rèn)證這么多的

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齊紅老師 解答 2021-11-14 20:06

您好。不填寫720元。附表也不添些

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齊紅老師 解答 2021-11-14 20:07

您好。不填寫720元。附表也不填寫

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快賬用戶5098 追問(wèn) 2021-11-14 20:07

應(yīng)該是有實(shí)際繳增值稅才能填寫,先記賬,對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-14 20:08

您好。嗯。請(qǐng)問(wèn)還有什么可以幫您

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您好,填寫在附表的減免里面。謝謝
2021-11-14
主表應(yīng)納稅減征額里面填寫,然后減免明細(xì)表、本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額也得填寫。
2022-11-02
根據(jù)您提供的信息,申報(bào)增值稅的過(guò)程中,稅控盤減免稅款的相關(guān)步驟可能因地區(qū)和具體政策而有所不同。一般來(lái)說(shuō),需要填寫幾個(gè)表格以完成減免稅款的申報(bào)。 您提到的第一步填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì),這是申報(bào)增值稅減免稅款的第一步,需要詳細(xì)填寫減免稅款的相關(guān)信息。 第二步增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)稅額抵減情況表,這個(gè)表格用于申報(bào)稅額抵減的情況,涉及到稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)的抵減。 第三步主表應(yīng)納稅額減征額,這是申報(bào)增值稅減免稅款的最后一步,需要在主表中填寫應(yīng)納稅額減征額。
2023-11-06
你好,這個(gè)不對(duì),不需要沖減專用設(shè)備成本
2022-05-23
你好 對(duì)的 是這么做的
2021-10-19
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