你好,需要根據(jù)應(yīng)付工資金額,做個人所得稅申報的?
老師問下,每月計提工資50000,發(fā)每月生活費40000,平時做的分錄計提借:管理費用/生產(chǎn)成本-工資40000 貸:應(yīng)付職工薪酬40000 借:應(yīng)付職工薪酬30000 貸:銀行存款30000 報表上有余額應(yīng)付職工薪酬10000未發(fā),我可以這樣做分錄借:管理費用/生產(chǎn)成本 40000貸:應(yīng)付職工薪酬 40000 轉(zhuǎn)借:應(yīng)付職工薪酬40000貸:其他應(yīng)付款-職工工資40000,借:其他應(yīng)付款-職工工資30000 貸:銀行存款30000,這樣報表上就體現(xiàn)余額在其他應(yīng)付款里了。應(yīng)付職工薪酬沒有余額。
發(fā)放工資,公司承擔(dān),個人繳納的社保,還需要通過其他應(yīng)付款么 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 這樣可以嗎
發(fā)放工資,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款,付款未通過銀行做欠款,這樣個稅需要申報嗎?
計提工資的時候是借管理理費用代應(yīng)付職工薪酬 ,借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款未付工資。發(fā)放的時候是借未付工資,貸銀行存款其他應(yīng)付社保啥的,如果是晚兩個月發(fā)工資,其他應(yīng)付款未付工資最后有余額,這樣可以嗎?
老師我工資, 借 管理費用_職工薪酬 貸,應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 其他應(yīng)收款社保/公積金/公會會費,這樣對嗎
付了10萬自媒體代運營費,對方要分5個月給我們開發(fā)票,發(fā)票要備注什么嗎
員工請長期事假,不來公司上班,請事假期間出現(xiàn)受傷相關(guān)事宜是否認(rèn)定為工傷?
獲增控制權(quán),屬于一攬子交易,作為預(yù)付賬款,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,這是個報的分錄吧
老師您好,咨詢一下您我們是建筑業(yè),給甲方前兩年就把票開了,他們現(xiàn)在跟我們簽訂了債務(wù)化解書,支付85%的款,剩余的就不給了,債務(wù)結(jié)清。我們剩余的應(yīng)收款怎么處理
老師請問老板在銀行里貸款,上面額度下來了,需要手動操作,后面是自助貸款。就是微利貸。這種財務(wù)最好不要操作哈,有沒有什么風(fēng)險
c購買a公司轉(zhuǎn)讓的b公司股權(quán)50萬怎么記賬啊
老師好,我們購買貨,對方不會給開票了,能不能把貨款從公戶直接轉(zhuǎn)給那家公司
老師,我們廠子找的安裝隊,預(yù)支給他3000元的勞務(wù)費,應(yīng)該給他寫費用報銷單,還是借支單
老師:請問一下,貿(mào)易公司進貨的型號,銷售時可以更改型號嗎?比如進貨發(fā)票和合同型號為01,銷售合同和發(fā)票型號可以根據(jù)客戶需求改為02嗎?
老師,食堂用的碗筷子,怎么開發(fā)票?要明細(xì)到哪個種類
沒有實際發(fā)放,只是掛到其他應(yīng)付款,也需要申報個稅嗎
你好,是的,需要申報的