你好,多計提那部分后面就不用計提,然后調(diào)整期初成本數(shù)據(jù)。固定資產(chǎn)卡片修改不會的具體操作可以找軟件售后處理!
老師,我想問下前2年公司夠入的固定資產(chǎn)沒入賬也沒提折舊,以前是小規(guī)模,現(xiàn)在是一般納稅人,我現(xiàn)在可以把固定資產(chǎn)入進去計提折舊來充抵利潤嗎?這種允許稅前扣除嗎?
適用增值稅簡易計稅辦法:一是2009年1月1日增值稅轉(zhuǎn)型改革前購入的固定資產(chǎn);二是一般納稅人在自己身份為小規(guī)模納稅人時購入的固定資產(chǎn);三是營改增前購入的固定資產(chǎn);四是其購入的固定資產(chǎn)根據(jù)《增值稅暫行條例》第十條的規(guī)定,不得抵扣且未抵扣增值稅。我想請教一下老師,這個營改增前購入跟2009年1月1日之前購入,怎么理解呀,是不是到營改增前都可以簡易計稅呢,
老師好,固定資產(chǎn)除房屋建筑物外的固定資產(chǎn)價值500萬以下可以一次性稅前扣除 如果是2018年購進的,當時沒入賬,也沒折舊,這個還能一次性扣除嗎? 如果按購買日期入了賬,也進行了計提折舊,那么一次性稅前扣除的時候是按當時購買的原值,還是說用原值減除折舊后的金額來扣除? 如果一次性稅前扣除,那么賬務(wù)處理上還用繼續(xù)進行折舊嗎?
老師問一下,一般納稅人,購買的固定資產(chǎn),增值稅可以抵扣的,在電子稅務(wù)局上已經(jīng)抵扣,錄入固定資產(chǎn)卡片的時候,把增值稅也入進去了,還是前個月的,按固定資產(chǎn)折舊也折舊了兩個月,這個怎么辦?怎么改賬?
老師好,公司買了汽車,當時增值稅沒抵扣,算入固定資產(chǎn)了。累計折舊也是按照含稅金額計算的。 請問,我現(xiàn)在把固定資產(chǎn)原值改成不含稅,并且把累計折舊按照不含稅的金額調(diào)整,多退少補,可以嘛。 年底報固定資產(chǎn)折舊表的時候會不會被稅務(wù)局查。
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=
折舊憑證是自動生成的,怎么改?
老師問一下,對方單位開給我們的勞務(wù)費發(fā)票,需要我們代扣代繳勞務(wù)費個稅嗎?
是的,個人開的有付款方代扣代繳
不是的,個人開的才由付款方代扣代繳