借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3700 -應(yīng)交城建稅259 -應(yīng)交教育費(fèi)附加1110 -應(yīng)交所得稅5210 貸銀行存款10279
通過網(wǎng)上銀行電子支付系統(tǒng),繳納增值稅3700元,城市維護(hù)建設(shè)稅259元教育費(fèi)附加1110元和企業(yè)所得稅5210
業(yè)務(wù)19:6日,會計(jì)和出納根據(jù)公司授權(quán),通過銀企稅系統(tǒng)繳納稅費(fèi),其中,增值稅186000元,城市維護(hù)建設(shè)稅13020元,教育費(fèi)附加5580元,個(gè)人所得稅1860元。
業(yè)務(wù)19:6日,會計(jì)和出納根據(jù)公司授權(quán),通過銀企稅系統(tǒng)繳納稅費(fèi),其中,增值稅186000元,城市維護(hù)建設(shè)稅13020元,教育費(fèi)附加5580元,個(gè)人所得稅1860元。
8月10日,以工行網(wǎng)上電子繳稅方式交納上月未交增值稅313308.84元、城市維護(hù)建設(shè)稅21931.62元、教育費(fèi)附加9399.27元、地方教育費(fèi)附加6266.17元、代繳個(gè)人所得稅9215.73元。
8月10日,以工行網(wǎng)上電子繳稅方式交納上月未交增值稅313308.84元、城市維護(hù)建設(shè)稅21931.62元、教育費(fèi)附加9399.27元、地方教育費(fèi)附加6266.17元、代繳個(gè)人所得稅9215.73元。
老師,有一筆質(zhì)量扣款,客戶從貨款中直接扣除,這樣可以嗎?如果可以,我們怎么核銷這筆貨款呢
免抵退應(yīng)退稅額對應(yīng)哪個(gè)會計(jì)科目啊
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款月末為負(fù)數(shù),代表預(yù)收?
老師,客戶打款到公賬上,又不要求開票,我們這邊,不開票會引起稅務(wù)核查嗎
申請變更地址,那個(gè)出資時(shí)間怎么填
老師,我們房產(chǎn)稅從租計(jì)征,一直以來他們按含稅租金交,我現(xiàn)在可以調(diào)整為不含稅嗎?還是說從下一年度開始,這個(gè)年度要保持一致呢
請問下公司欠稅了啟查查上都能看到如果補(bǔ)交了需要怎么處理軟件上才看不到欠稅記錄
收到廠家給的貨品,價(jià)值2萬元,但廠家只給了一張出貨單,不開發(fā)票,我們要怎么做賬?
會計(jì)學(xué)堂想要退費(fèi),找不到對應(yīng)人員
老師,股東的工資超5000元每個(gè)月,現(xiàn)在每個(gè)月暫時(shí)未發(fā)放,現(xiàn)在如果計(jì)提后是否可以每個(gè)月先報(bào)個(gè)稅,到時(shí)再銀行發(fā)放?