您好,那您按實際的數(shù)據(jù)申報,不一致原因?
請問老師如果采購商品再銷售,銷項發(fā)票已經(jīng)開出去了,采購發(fā)票還沒開進(jìn)來,但現(xiàn)在有一個問題,商品數(shù)量增加了,供應(yīng)商不再另收費(fèi),但我們銷售出去的也不能變更了?,F(xiàn)在供應(yīng)商在確認(rèn)開票時數(shù)量的問題,他們要按實際發(fā)給我們的數(shù)量,我想讓按照原來的我們銷售出去的數(shù)量,這樣進(jìn)銷對應(yīng)。但他們不愿意?請問老師這種情況怎么處理?我的進(jìn)來的數(shù)量多了和合同清單也不一致
你好 有個 問題是 我們是實際的領(lǐng)料單發(fā)生的 數(shù)量和單價 于賬上不一致 我們已經(jīng)出來研發(fā)審計報告 是稅局打電話來說 不不合理 現(xiàn)在要怎么辦呢?
老師好,我們單位有一批貨已經(jīng)賣出,并開具相應(yīng)發(fā)票確認(rèn)了收入,但現(xiàn)在因為合同約定的價款是浮動價,現(xiàn)在要調(diào)減收入,請問開紅字發(fā)票的話可以不帶數(shù)量,只沖金額嗎?帶數(shù)量是屬于銷售退回情形,與實際情況也并不相符。我們這塊業(yè)務(wù)應(yīng)該是比照銷售折讓來處理吧?
老師,你好!請教下問題。我們是建筑施工單位,有個項目審計價已出來,但對方業(yè)主說在審計價的基礎(chǔ)上還要再讓我們開幾萬發(fā)票給對方,對方把錢打過來。那不是最終審計價和開發(fā)票金額不一致了。那該怎么操作呢?
老師 現(xiàn)在有個問題 咱們是藥企 由于中間溝通出了問題導(dǎo)致退貨將原產(chǎn)品多退了一些出去,你比如本來退50個 現(xiàn)在退了100個 ERP系統(tǒng)做了退單并且已經(jīng)審核了負(fù)數(shù)發(fā)票也已經(jīng)開了,請問現(xiàn)在要怎么做呢?同事說的是再做一筆正數(shù)做進(jìn)去就只是審核開發(fā)票但是不出庫,請問這樣的話有什么風(fēng)險?再就是如果不這么做的話,還有不有更加靈活的方式處理呢
甲公司20x5年個別資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款中有580萬元為應(yīng)收乙公司賬款,該應(yīng)收賬款賬面余額為600萬元,公司當(dāng)年計提壞賬準(zhǔn)備20萬元;應(yīng)收票據(jù)中有390萬元為應(yīng)收乙公司票據(jù),該應(yīng)收票據(jù)賬面余額為400萬元◇甲公司當(dāng)年計提壞賬準(zhǔn)備10萬元。乙公司20X5年個別資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)中列示有應(yīng)付甲公司賬款600萬元和應(yīng)付甲公司票據(jù)400萬元。(2)甲公司20x6年末個別資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)收賬款中有應(yīng)收乙公司賬款580萬元,該應(yīng)收賬款系上期發(fā)生的,賬面余額為600萬元,甲公司上期對其計提壞賬準(zhǔn)備20萬元,該壞賬準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)到本期;應(yīng)收票據(jù)中有應(yīng)收乙公司票據(jù)390萬元,該應(yīng)收票據(jù)系上期發(fā)生的,賬面余額為400萬元,甲公司上期對其計提壞賬準(zhǔn)備10萬元,該壞賬準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)到本期。本期對上述內(nèi)部應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)未計提壞賬準(zhǔn)備。(3)甲公司20x7年末個別資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)收賬款中有應(yīng)收乙公司賬款735萬元,該應(yīng)收賬款賬面余額800萬元◇甲公司對其累計計提壞賬準(zhǔn)備65萬元;應(yīng)收票據(jù)中應(yīng)收乙公司票據(jù)875萬元,該應(yīng)收票據(jù)賬面余額為900萬元,甲公司對其累計計提壞賬準(zhǔn)備25萬元?!?◇甲公司20x8年末
老師,殘疾人按比例就業(yè)情況聯(lián)網(wǎng)認(rèn)證要在5月底之前確認(rèn),這個是以什么名義登錄的?個人名義還是公司名義啊?
老師,明天入職一家私營的水表廠,年銷售4—5千萬吧,之前是一個會計,他就來半天,然后現(xiàn)在找我是全職的,就一個人,家族企業(yè)。明天第1天去,看看交接方面我要注意點什么或者是程序方面要注意點什么,您給我做一個指導(dǎo)
買的課程里 之前有deepseek這節(jié)課的,現(xiàn)在馬上就節(jié)課了,也沒有看到有deepseek這節(jié)課呀?這節(jié)課那天上呀?
老師好,請問去年的暫估,還差3萬左右成本票,下個月才能來票,請問這部分可以不納稅調(diào)整嗎?
實操往期回放在哪兒?
我在實訓(xùn)的時候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點擊資產(chǎn)負(fù)債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說沒有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,還是顯示賬不平,說沒有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
老師,出口貨物繳納的關(guān)稅怎樣記會計分錄?
老師,個體戶的夫妻店,一個作為業(yè)主工資不能稅前扣,另一個人可以按員工工資扣除吧
老師,退伍軍人優(yōu)惠政策, 公司法人是退伍軍人,之前不知道這個政策,現(xiàn)在想用這個政策,公司法人一直有買社保發(fā)工資,12366說只能退稅,有別的辦法嗎?
就是我們的賬上研發(fā)領(lǐng)料 和領(lǐng)料單數(shù)量和單價是不一致的 怎么弄膩
您好,那您做成與賬面金額相同
那我們的研發(fā)費(fèi)用 沒有達(dá)到那么多 怎么領(lǐng)研發(fā)資助呢
您好,您是虛假申報?那您就承擔(dān)風(fēng)險,現(xiàn)在稅務(wù)后臺可以自動進(jìn)行測算
您好,主動跟打電話的人溝通
可是不弄假的 怎么領(lǐng)更多補(bǔ)助 減少成本呢
您好,您可以找專業(yè)機(jī)構(gòu)辦理此類事項
你好 那我們還需要統(tǒng)計 領(lǐng)料單上的一年的數(shù)量和單價 然后更改嘛? 還是調(diào)賬膩?
您好,那您最好先與稅務(wù)溝通下,看看對方建議
稅務(wù)局的人 說我們的研發(fā)領(lǐng)料的價格太高了 估計沒有領(lǐng)這么多 怎么辦呢
之前沒有時間計算發(fā)票和領(lǐng)料單上的數(shù)量和單價 是估算的
您好,既然這樣,建議您按實際金額處理