你好 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款?
老師請教一個問題。我們單位有公崗人員,社保交的是養(yǎng)老、醫(yī)療、生育、失業(yè),但前提是他們的社保單位負(fù)擔(dān)的是財(cái)政撥款,實(shí)際上先是單位墊付單位承擔(dān)和個人承擔(dān)這一塊,到年底財(cái)政直撥單位負(fù)擔(dān)這一塊、個人還是自己在上交個人承擔(dān)的。像這種的怎么做賬
請問請問老師請教一個問題。我們單位有公崗人員,社保交的是養(yǎng)老、醫(yī)療、生育、失業(yè),但前提是他們的社保單位負(fù)擔(dān)的是財(cái)政撥款,實(shí)際上先是單位墊付單位承擔(dān)和個人承擔(dān)這一塊,到年底財(cái)政直撥單位負(fù)擔(dān)這一塊、個人還是自己在上交個人承擔(dān)的。像這種的怎么做賬~~~~
老師你好 我發(fā)現(xiàn)我2021年的公積金分錄都做錯了 我是 計(jì)提的時候 借 管理費(fèi)用 公積金 單位部分 其他應(yīng)收款 公積金 個人部分 貸 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付住房公積金 支付的時候是 借 應(yīng)付職工薪酬 住房公積金 其他應(yīng)收款 公積金 個人部分 貸 銀行存款 發(fā)放工資的時候 又做成了 借 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付職工工資 貸 銀行存款 其他應(yīng)收款 公積金 個人部分 。。。。。 我的問題是公積金個人部分是不是不應(yīng)該計(jì)提的 我現(xiàn)在怎么辦呢?怎么調(diào)賬?
你好,老師,今年財(cái)政局讓我們單位先自己墊付一個的住房公積金單位部分,明年再向它申請撥款,這個怎么做賬呢?
你好老師,我單位是全額撥款事業(yè)單位,2022年11月財(cái)政局撥付了一筆項(xiàng)目資金,當(dāng)時財(cái)務(wù)會計(jì):借:單位管理費(fèi)用,貸:財(cái)政撥款收入。預(yù)算會計(jì):借:事業(yè)支出貸:財(cái)政撥款收入年末,財(cái)政局說一般公共支出超了,需要將這筆支出調(diào)到存量資金中列支,這個分錄應(yīng)該怎么做呢?謝謝
律所的事業(yè)發(fā)展基金計(jì)提按照百分之幾的比例提取呢
老師茶葉可以進(jìn)福利費(fèi)么
公司9月份開出的發(fā)票有3%簡易計(jì)稅的,也有9%一般計(jì)稅的,主表中的2應(yīng)稅貨物銷售額和3應(yīng)稅勞務(wù)銷售額數(shù)據(jù)怎么填?
律所利潤是負(fù)數(shù),事業(yè)發(fā)展基金怎么計(jì)提
拿到了加油發(fā)票,還沒給銷售報銷,怎么記賬
老師企業(yè)銀行承兌匯票支付不出去,與民間貼現(xiàn),貼現(xiàn)息也比較低,貼現(xiàn)息開不了發(fā)票,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
老師你好,公司經(jīng)理他的醫(yī)保社保個人承擔(dān)的費(fèi)用也是企業(yè)承擔(dān)了,那給他申報個稅的時候,是按他已發(fā)工資已發(fā)工資給他申報嗎?
老師咨詢一下就是公司給股東交社保,但是股東沒有工資,他的個人部分怎么處理呢
老師您好!出口銷售產(chǎn)品需要繳納哪些稅金
第二季度填寫企業(yè)所得稅申報表中資產(chǎn)加速折舊、攤銷優(yōu)惠明細(xì)表,第三季度沒有變化,需要去更改這張表格里的賬載金額等
那明年收到款呢?怎么做政府補(bǔ)助收入呢?
你好? ?這 是補(bǔ)助嗎? 不是墊付嗎? ?
平時財(cái)政撥款都是入到政府補(bǔ)助收入里的,支出時入行政支出,今年墊付借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,明年收到款后借銀行存款,貸其他應(yīng)收款,但我怎么把這筆錢入到政府補(bǔ)助收入呢?
,您是屬于事業(yè)單位嗎?
行政單位
行政單位的沒做過這個科目用不準(zhǔn)。要企業(yè)的我會。