你好,你們是免稅的企業(yè)嗎?什么時(shí)間買來的?
老師,您好,我們是一般納稅人我在填表增值稅申報(bào)的時(shí)候把選填表打開了,怎么辦,
老師,我們單位是生鮮配送企業(yè),2020年12月份買了一臺(tái)二手廂貨車花了26510元,2021年10月份把這臺(tái)車賣了,賣了2300元,折舊提了9個(gè)月4473元,當(dāng)時(shí)買車的時(shí)候我們是小規(guī)模納稅人(進(jìn)來的發(fā)票是普通發(fā)票1%的稅率),賣的時(shí)候我們是一般納稅人,,這個(gè)業(yè)務(wù)整體的分錄應(yīng)該怎么寫?老師把金額也給我?guī)нM(jìn)去,謝謝!還有稅也正常寫在分錄里。
老師 我們公司是一般納稅人將車輛賣給個(gè)人,并且去二手車市場開具了發(fā)票,怎么報(bào)稅增值稅 應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表的哪里呢?
老師,您好,我們是生鮮銷售企業(yè),一般納稅人,這個(gè)月賣了一臺(tái)二手車,填增值稅報(bào)表的時(shí)候怎么填啊?
老師新年好,我想請問一下,我們公司賣了一輛二手轎車給股東,我報(bào)稅的時(shí)候,應(yīng)該填在申報(bào)表哪個(gè)位置呢?我們是一般納稅人
老師好,現(xiàn)在報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表,營業(yè)收入與營業(yè)成本的金額與所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的營業(yè)收入與營業(yè)成本不一致,怎么修改? 附,24年第一季度的所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的營業(yè)收入與營業(yè)成本的金額當(dāng)時(shí)以萬元為單位填的數(shù)字,所以對不上!
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下出售公司使用過的二手車輛,產(chǎn)生的凈收益計(jì)入哪個(gè)一級科目以及二級明細(xì)
老師,購入的無形資產(chǎn),固定資產(chǎn),按照含稅金額,還是不含稅金額折舊或者攤銷呀
老師好,成本700元,不開票。 銷售多少元不虧本?
老師,我手上有一家機(jī)械租賃公司,因沒有錢還吊車貸款,車子被廠家收走。所以巳經(jīng)零申報(bào)兩年了。這兩年一直提折舊,現(xiàn)在負(fù)利潤好大。要怎么處理?
老師,在哪里查詢公司注冊過的商標(biāo)呢?
咨詢個(gè)問題,收入的交易價(jià)格涉及非現(xiàn)金對價(jià),如果對價(jià)物是固定資產(chǎn),那么收入的交易價(jià)格是合同生效日固定資產(chǎn)的公允價(jià)值確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,計(jì)入貸方。那么問題是借方的分錄是什么?借方是固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值?如果賬面價(jià)值和貸方的收入(固定資產(chǎn)的公允價(jià)值)有差額,那差額計(jì)入哪里?主營業(yè)務(wù)收入?還是計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益里面?
老師:找公司開發(fā)軟件-(無形資產(chǎn)),先支付了第一筆款15000元,對方開了張信息技術(shù)服務(wù)*軟件開發(fā)的發(fā)票,怎么入賬,分錄怎么寫?
老師 請問匯算年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表上 減企業(yè)所得稅是實(shí)際繳納的所得稅,還是賬上計(jì)提的所得稅金額?
我買課時(shí)問的我們是出口尿素,不免不退的,實(shí)操課有,可是買了我看沒有講,怎么辦,給我打電話說一下也行啊
去年買的二手車,我填報(bào)表的時(shí)候不知道填哪個(gè)欄里,我做賬的時(shí)候是用賣價(jià)/1.03×0.03提的增值稅
你好,你們單位是免增值稅的嗎?
農(nóng)產(chǎn)品是免稅的,也賣一些征稅的
也就是這個(gè)不一定是免費(fèi)對應(yīng)的收入是嗎?如果是的話,應(yīng)該是13%的。 主表在第一行13%銷售貨物一欄里面。
老師 我們賣的是固定資產(chǎn)二手車 不是貨物
而且是簡易計(jì)稅的
你好,怎么會(huì)是簡易計(jì)稅?你是零九年之前購買的嗎?
你們不是不符合要求,你為什么當(dāng)時(shí)沒有抵扣,是因?yàn)槟銈兪嵌謾C(jī)動(dòng)車,發(fā)票是個(gè)普通發(fā)票,所以沒抵扣,你不是政策不允許抵扣。
我買的也是二手車 而且買的時(shí)候我們是小規(guī)模 沒有抵扣過進(jìn)項(xiàng)
你買的時(shí)候是小規(guī)模,可以簡易計(jì)稅,但是你其他的都不符合要求,在3%簡易計(jì)稅里面填寫,然后減免的1%在主表應(yīng)納稅減征額和減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額,你們只需要交2%的增值稅就可以。
減免表第不太會(huì)填老師 我們車賣了23000元,我提的稅額是446.60元。減免表那幾欄都填多少金額???
你好 23000除以1.03乘以2%。 本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面。