你好1.? ? ? ?正常有收入就得結(jié)轉(zhuǎn)成本的; 是的? ?可以 一起來做表結(jié)轉(zhuǎn)的2.? ? 結(jié)轉(zhuǎn)成本你們自己做分錄? ?; 損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去 ;這個是自動的??
請問老師,剛進一家建筑企業(yè),前兩月開票收到對方工程款,做了收入并轉(zhuǎn)結(jié)了成本,軟件沒有工程結(jié)算,用的是工程施工-合同成本得科目,結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本里的。這月沒收工程款,也沒開票,支出也不多,請問下成本還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?是不是等到有收入的那個月再結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
您好,老師我這個月有收入,圖二是我沒有結(jié)賬也就是沒有自動結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)出的科目余額表。 財務(wù)軟件點結(jié)賬上面提示損益類科目自動結(jié)轉(zhuǎn)。 我怎么感覺點過結(jié)賬生成的分錄少了以下兩個分錄呢,這兩個分錄是要手工結(jié)轉(zhuǎn)嗎?但是系統(tǒng)是提示自動結(jié)轉(zhuǎn)的。 同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本800 貸:庫存商品800 結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本至本年利潤 借:本年利潤 800 貸:主營業(yè)務(wù)成本 800
老師, 1.確認主營業(yè)務(wù)的同時不是要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?實際工作中怎么把結(jié)轉(zhuǎn)成本放到月末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)呢?如果是統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)是自己做一個出庫臺賬表,按這個表結(jié)轉(zhuǎn)的嗎? 2.結(jié)轉(zhuǎn)成本財務(wù)軟件會自動結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,這幾個問題請您幫我看看呢1.目前公司的收入確認政策?海外業(yè)務(wù)如何確認?國內(nèi)組件業(yè)務(wù)如何確認?國內(nèi)工程業(yè)務(wù)如何確認?預(yù)收賬款是不是未開票收入?公司營業(yè)收入和納稅申報表及出口免抵退申報表是否一致? 2. 目前公司是如何做成本結(jié)轉(zhuǎn)的?是用的什么財務(wù)系統(tǒng)?ERP系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)還是手工結(jié)轉(zhuǎn)?工程成本是如何確認及結(jié)轉(zhuǎn)的?預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款同時都很大,是不是未到票的采購款?
老師你好,商貿(mào)賬如果購買方?jīng)]給錢,我們已經(jīng)出庫了,也沒開票,借:發(fā)出商品 貸:庫存商品 財務(wù)軟件里錄入這筆分錄,如果用月末一次加權(quán)平均結(jié)轉(zhuǎn)成本,財務(wù)軟件會自動把這筆結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?應(yīng)該沒有開票還沒確認收入。
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
實際工作中為什么不是確認主營業(yè)務(wù)之后接下來就結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?而是要把結(jié)轉(zhuǎn)成本統(tǒng)一放在月末結(jié)轉(zhuǎn)?
你好;? ? 看你財務(wù)的 習(xí)慣了或者單位要求了。 有的財務(wù) 太多成本了 就想方便 一次性月末做? 這樣方便?
為了方便統(tǒng)一月末結(jié)轉(zhuǎn)成本會不會容易出錯啊 畢竟那么多成本呢,如果都放到月末結(jié)轉(zhuǎn)的話是不是就寫一筆分錄然后把主營業(yè)務(wù)成本的總金額寫上就可以了
你肯定核對好明細再去結(jié)轉(zhuǎn)的
一般是不會出錯的
就寫一筆分錄就可以了嗎
能講一下為什么放到月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎
這個沒有規(guī)定的,有的公司比如業(yè)務(wù)量大,一筆一筆做財務(wù)工作量大,所以匯總做
有點答非所問了老師,我是說如果統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)是不是就寫一筆匯總金額的結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄就可以啊
你好 ; 是的。 是的。 就是一起寫一筆匯總結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄就行了。? 我其實一直針對你的問題在回復(fù); 我一開始就說了月末匯總做一筆??
這個不是因為業(yè)務(wù)量的問題吧?不應(yīng)該是根據(jù)財務(wù)采用的方法有關(guān)系嗎 比如先進先出還是加權(quán)平均?
你好;? ?這個看? ?財務(wù)做賬的習(xí)慣或者是單位要求 ; 有的財務(wù) 比如喜歡月末一起來做賬 ; 不想按照 單筆業(yè)務(wù)來做 ; 如果他公司對他這個沒有特別要求;? 只要她能做對 那就按財務(wù)的情況做就行了。??