您好,這種情況一般是調(diào)整匯算清繳扣除那張表。 扣除其他里填寫金額。
請問老師:由于我公司預(yù)繳企業(yè)所得稅,20年底出現(xiàn)退稅,但稅務(wù)不想退,硬叫我公司調(diào)賬。我只有把成本調(diào)低。那么調(diào)出的成本在以后年度不矛抵扣,那應(yīng)該影響到利潤,調(diào)出的這部份成本分錄怎么做?
請問我2023年已經(jīng)審計2022年財報?,F(xiàn)在要調(diào)出2022年部分成本,然后改2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳,調(diào)整的賬務(wù)處理是在2024年3月,那我2022年企業(yè)所得稅匯算清繳利潤就和審計利潤不同了,這種有影響嗎?怎么處理?
今年所得稅匯算,因為,我公司去年有預(yù)交的所得稅沒有用完。為了避免退稅,調(diào)增了成本。之前賬面上留下的預(yù)交過的所得稅調(diào)增后成本本年不能再用了,所以需要結(jié)平賬戶: 小企業(yè)會計準則,會計分錄:借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費一企業(yè)所得稅: 想問老師:本月利潤表凈利潤正好差(調(diào)增成本后減掉的那個所得稅金額),需要調(diào)表嗎?
老師中午好!今年所得稅匯算,因為,我公司去年有預(yù)交的所得稅沒有用完。為了避免退稅,調(diào)增了成本。之前賬面上留下的預(yù)交過的所得稅調(diào)增后成本本年不能再用了,所以需要結(jié)平賬戶: 小企業(yè)會計準則,會計分錄:借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費一企業(yè)所得稅: 想問老師:本月利潤表凈利潤正好差(調(diào)增成本后減掉的那個所得稅金額),需要調(diào)2023年年末表。今天我想問,調(diào)表不調(diào)賬,如何調(diào)?需要做一筆分錄嗎?如果不做,報表無法取數(shù),負債表和利潤表無法對應(yīng)?
老師,我們是建筑勞務(wù)公司,一般都是工人的勞務(wù)成本,請問我的年度所得稅申報表還顯示退稅怎么辦,不想退稅,因為我們是異地項目預(yù)繳的所得稅,現(xiàn)在顯示成本高于收入,是不是只能調(diào)減一部分成本放置25年本年呢,然后去調(diào)平這一部分的所得稅,還是說再交一部分?
半年繳納一次的城鎮(zhèn)土地使用稅怎么記賬老師,我們還補繳了2024年一年的并繳納了滯納金
請問做賬系統(tǒng)做的是內(nèi)賬還是外賬?
老師你好!買的中級必刷500題,書收到了,但電腦上沒找到,想用電腦刷題
老師對公賬戶捐贈出去,沒收到發(fā)票,如何做憑證啊,借選擇什么科目,貸銀行存款
老師,我問下我們公司有批貨要退回來。運費先由我們墊付(我們運費又是經(jīng)過第三方平臺支付的)。到時那邊根據(jù)平臺開票金額再退回來給我們。這個分錄怎么寫,退回來的運費肯定不能沖客戶的往來,那這樣子我們就會一直掛起一筆這個運費未開票給他們
老師,校車運營費用的工資福利費包括員工的社保嗎
你好,老師,像那種高速過路費發(fā)票,業(yè)務(wù)員來報銷,一次二十多張,那個金額都幾十塊錢。這種過路費發(fā)票可以要求開一張總金額出來嗎
老師,繳納印花稅,做憑證,如何計提科目,還是直接借稅金及附加印花稅,貸銀行存款,需要計提嗎?計提如何做憑證
我把這個分錄做了 借管理費用 60 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費60 借應(yīng)付職工薪酬-福利費60 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費60 這個分錄負債一增一減沒影響平衡等式把
老師你好,請問非貨幣性資產(chǎn)交換,雙方資產(chǎn)都必須是非貨幣性資產(chǎn)嗎?如果是這樣,為什么換入存貨也算非貨幣性資產(chǎn)交換啊
就相當于調(diào)整稅會差異,沒有發(fā)票的成本。
在21年需要做分錄嗎?調(diào)整利潤分配嗎?
請教老師:一般填成本支出明細表其它,還是期間費用其它比較好些?
你好。您好,調(diào)整期間費用比較好。
就把納稅調(diào)整表調(diào)成不退稅的利潤金額,不用其他處理。