你好,對的是的,是這么做的。
老師好!報銷探親費:借:管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬-福利費。借:應付職工薪酬-福利費,貸:庫存現(xiàn)金。 還是不通過管理費用,直接入應付職工薪酬
領導購買手機報銷 只能算福利費吧 記入管理費用 -福利費 是不是要先計提職工福利 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬 福利費。 報銷再沖應付職工薪酬 福利費
福利費 借 管理費用-福利費 貸 現(xiàn)金 借 應付職工薪酬-職工福利 貸 管理費用-福利費。還是直接合并 借 應付職工薪酬 貸現(xiàn)金
老師報銷員工購買員工福利品,分錄借:管理費用~福利費 貸:應付職工薪酬~福利費 借:應付職工薪酬福利費 貸:其他應付款~員工對嗎?
公司購買飲用水分錄是 借管理費用福利費 貸應付職工薪酬福利費,再借應付職工薪酬福利費 貸銀行嗎
老師,我們去年房租沒收到房東開的發(fā)票,財務費用手續(xù)費也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調增
我想開居間費,但是注冊公司好,還是個體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調,(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調整合適,還是說不要去調整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財務報表與第四季度的財務報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?