你好 這個是主營業(yè)務成本比率
老師請問主營業(yè)務成本/主營業(yè)務收入是什么意思呀
老師,主營業(yè)務成本除以主營業(yè)務收入,是什么
老師,您好,收入成本率,是用主營業(yè)務成本除以主營業(yè)務收入?還是主營業(yè)務成本加營業(yè)外支出除以主營業(yè)務收入加營業(yè)外收入
主營業(yè)務成本除以主營業(yè)務收入是什么指標
藥企,主營業(yè)務成本除以主營業(yè)務收入等于什么比率是在正常范圍內(nèi)?
老師,請問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時候需要另外交稅嗎?
本院酌定對所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔 4922 元,被告承擔 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個進項可以抵扣嗎
“其他收益”是什么性質(zhì)的科目
老師,只是簽訂了合同,發(fā)票還沒開過來,支付出去的錢分錄 借:預付賬款 貸:銀行存款 這樣對不對
股東是個人,現(xiàn)在想要注銷,期末的未分配利潤需要交個人所得稅嗎
老師,這個怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應付職工薪酬-社會保險 貸:銀行存款 由于賬號有錯被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財務,我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預收款需要做價稅分離,進入應交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應收工程款的80%,問一下財務該如何入賬?應收帳款等相關科目的T型賬戶該如何畫?
我是一名建筑企業(yè)財務,我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預收款需要做價稅分離,進入應交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應收工程款的80%,問一下財務該如何入賬
研發(fā)費用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)整不允許加計扣除的,那所得稅匯算清繳應該填哪張表,哪行
我要想看一個公司的利潤率,怎么看
要看公司的利潤表 收入-成本的差額,除以收入
我們建筑公司,平時都是按一定比例結轉(zhuǎn)的成本,出來的利潤也不是真實的啊,因為還有一部分沒結轉(zhuǎn)的,領導讓算每個項目的利潤,這怎么辦
那是你成本數(shù)據(jù)不可靠啊,你總數(shù)都不對,下面的項目更是不對的
成本 按照比例結轉(zhuǎn),成本都是真實的,只是沒全部結轉(zhuǎn)呢,如果都結轉(zhuǎn)了,和收入不匹配了
你按照比例結轉(zhuǎn),成本就不是真實的了
老師,那怎么做這類分析呢,過幾天要開財務分析,請老師指教
比如你的收入是100萬,按照成本70%來算,成本是70萬 但是你發(fā)員工工資是80萬,那么你這個成本算出來就沒有意義的
那怎么計算更準確呢
你要歸集數(shù)據(jù)的,不是分配的 比如工資80萬,水電費10萬,房租10萬,你要把這些數(shù)據(jù)統(tǒng)計出來的
成本分類統(tǒng)計好,但是收入不是按履約進度確認的,有的黑開發(fā)公司開票了,有的人家沒要,就沒開,因為我們主業(yè)是房地產(chǎn),我們是他們的建筑公司,所以撥款沒這么嚴格,也不用必須先開票,隨后,我看成本的多少,再按比例開票
你這個數(shù)據(jù)就不對啊
那我應該怎么做呢老師
這個可以看一下課程的 建筑業(yè)缺少進項成本的納稅籌劃 https://www.acc5.com/course/course_12917.html
老師,我并不缺少進項和成本,只是我的操作不對
那你按照正確的操作處理就可以的
正常怎么操作呢,我不太會,老師,您說一下
你要歸集數(shù)據(jù)的,不是分配的 比如工資80萬,水電費10萬,房租10萬,你要把這些數(shù)據(jù)統(tǒng)計出來的