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老師,我們今年給紅十字捐了20萬,這個(gè)費(fèi)用做營業(yè)外支出還是管理費(fèi)用?有沒有什么免稅政策啊,針對(duì)這筆費(fèi)用

2021-11-11 13:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-11 13:42

借營業(yè)外支出捐贈(zèng)款貸銀行存款。

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齊紅老師 解答 2021-11-11 13:42

非抵扣企業(yè)所得稅按利潤的12%當(dāng)年抵扣不完的,可以分?jǐn)偤竺嫒辍?

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齊紅老師 解答 2021-11-11 13:43

可以抵扣企業(yè)所得稅,不是非抵扣所得稅。

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快賬用戶5804 追問 2021-11-11 13:43

老師,我沒看懂

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齊紅老師 解答 2021-11-11 14:28

借營業(yè)外支出貸銀行存款,這個(gè)沒看懂嗎?

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快賬用戶5804 追問 2021-11-11 14:29

我主要想問這20萬是不是可以全額稅前扣除?贊助費(fèi)好像不行,我有點(diǎn)混了

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齊紅老師 解答 2021-11-11 14:31

可以的,按利潤的12%抵扣所得稅。

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快賬用戶5804 追問 2021-11-11 14:35

假如我今年利潤100萬,那我只能抵扣12萬,剩余8萬后面三年均攤?

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齊紅老師 解答 2021-11-11 14:38

是的是的,是這么做的。

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借營業(yè)外支出捐贈(zèng)款貸銀行存款。
2021-11-11
你好轉(zhuǎn)的是什么款項(xiàng)?
2020-10-17
您好,對(duì)的,那樣是需要通過以前年度損益調(diào)整的
2023-09-05
你好,這個(gè)計(jì)入營業(yè)外支出就行
2025-01-16
你好,建議選擇第一個(gè)。
2025-03-07
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