借營業(yè)外支出捐贈(zèng)款貸銀行存款。
老師我們轉(zhuǎn)了一萬到財(cái)政所,這個(gè)做什么費(fèi)用?。科渌麡I(yè)務(wù)支出還是營業(yè)外支出呢?
老師 我們老板娘自己的個(gè)人公司,就給我?guī)讉€(gè)數(shù)據(jù)叫我報(bào)稅,一個(gè)是營業(yè)費(fèi)用,一個(gè)是管理費(fèi)用,一個(gè)是工資,這三塊都計(jì)入其他應(yīng)付款,因?yàn)檫@個(gè)公司這一年來一直是不經(jīng)營狀態(tài)沒有收入,明年要經(jīng)營了,那我這個(gè)工資是到營業(yè)費(fèi)用還是管理費(fèi)用啊
老師,我們今年給紅十字捐了20萬,這個(gè)費(fèi)用做營業(yè)外支出還是管理費(fèi)用?有沒有什么免稅政策啊,針對(duì)這筆費(fèi)用
我公司是小規(guī)模納稅人,2021年的時(shí)候暫估了一筆管理費(fèi)用,其中有一筆20萬的款項(xiàng)一直沒收到發(fā)票,所以匯算清繳的時(shí)候進(jìn)行了費(fèi)用調(diào)增,補(bǔ)交了稅。今天對(duì)方把票開給了我們,這筆費(fèi)用做賬要怎么處理?(暫估時(shí):借管理費(fèi)用-暫估,貸應(yīng)付賬款-暫估;)
老師,你好,今個(gè)月我公司對(duì)公支出了車輛保險(xiǎn)費(fèi),本來老板說有發(fā)票,才在對(duì)公支付的,但現(xiàn)在告知沒有發(fā)票,是不是這樣做帳, 借,管理費(fèi)用—車輛保險(xiǎn)費(fèi) 貸,銀行存款 借,管理費(fèi)用—車輛保險(xiǎn)費(fèi) 貸,營業(yè)外支出,
老師,我們目前還沒有簽辦公用房的租賃合同,但是簽的話日期大約在4月份,那本季末需要報(bào)印花稅嗎?
運(yùn)動(dòng)裝配的防曬袖套,分類編碼是歸在哪里?
發(fā)票名稱是食品,怎樣入賬合理
老師,收到專項(xiàng)資金撥款也要開發(fā)票嗎
老師你好,你說這個(gè)公司沒業(yè)務(wù),工資發(fā)放,我是給他記到法人名下,還是空走一筆庫存現(xiàn)金,把工資發(fā)放了。
請(qǐng)問老師、同一個(gè)客戶、又是供應(yīng)商、有應(yīng)收沖應(yīng)付模板嗎?
老師好,拿25年的利潤表來說,1季的季報(bào)和3月份利潤表金額是相同的,那么在3月的月報(bào)利潤表中,包括1和2月數(shù)據(jù)。在2月利潤月報(bào)表中包括1月的數(shù)據(jù),是這樣吧老師
購酒1650,能一次性記入管理費(fèi)用-招待費(fèi)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅抵扣需要和銷項(xiàng)稅項(xiàng)目對(duì)應(yīng)嗎
小規(guī)模納稅人。計(jì)提并交納增值稅的會(huì)計(jì)分錄?還有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額?這個(gè)三級(jí)科目對(duì)嗎
非抵扣企業(yè)所得稅按利潤的12%當(dāng)年抵扣不完的,可以分?jǐn)偤竺嫒辍?
可以抵扣企業(yè)所得稅,不是非抵扣所得稅。
老師,我沒看懂
借營業(yè)外支出貸銀行存款,這個(gè)沒看懂嗎?
我主要想問這20萬是不是可以全額稅前扣除?贊助費(fèi)好像不行,我有點(diǎn)混了
可以的,按利潤的12%抵扣所得稅。
假如我今年利潤100萬,那我只能抵扣12萬,剩余8萬后面三年均攤?
是的是的,是這么做的。