可以的,這是先掛賬,是謹慎做法
以前年度企業(yè)收到的專項應付款,付相關專項電費支出等。支出電費等支出時借:專項應付款,貸:銀行存款。企業(yè)運行不下去,銀行存款沒有余額,沒有收入來源,管其他部門借經(jīng)費,借款收到時,借:銀行存款,貸:其他應付款。企業(yè)再支出電費等相關支出時是借:專項應付款還是借管理費用?貸:銀行存款。其實說白了是用借來的錢去沖以前的專項應付款,可以嗎?
老師你好,我們公司捐出一筆扶貧款,錢已經(jīng)打過去了,捐款收據(jù)還沒拿到,可不可以先做借:其他應收款,貸:銀行存款,等捐款收據(jù)拿到了再做借:營業(yè)外支出,貸:其他應收款?
老師好,運輸公司車輛出了點事故,收到保險公司的賠償款如何做賬,發(fā)生時借:其他應收款,貸:固定資產(chǎn)清理還是營業(yè)外支出,收到時借:銀行存款,貸:其他應收款。
老師你好,請問之前做了,借:其他應收款,貸:實收資本。那么股東轉(zhuǎn)錢還款到公司賬戶我可以做:借:銀行存款,貸:其他應收款 嗎,對嗎
老師,我們給勞務派遣公司打員工的工資,之前是先收到發(fā)票后付款——1.借:管理費用——勞務費 貸:其他應付款——勞務費2.借:其他應付款——勞務費 貸:銀行存款 現(xiàn)在是先付款,后收票。我可以把上面的1.2顛倒過來,先做分錄2再做分錄1嗎?還是打款時做——1.借:其他應收款——某公司 貸:銀行存款,等來了發(fā)票再做——2.借:管理費用——勞務費 貸:其他應付款——勞務費 3.借:其他應付款——勞務費 貸:其他應收款——某公司
老師,您好,我想向您請教一下。在電子稅務局,申報企業(yè)所得稅之彰,是不是無論季報還是年報,都要先把財務報表申報了?
老師好,PPT怎么一下插入多少張
老師你好,請問直接材料,期初+本期-結存,結轉(zhuǎn)的成本是負數(shù)什么情況?
老師,我們借給別人錢之后,別的公司沒錢還不夠,給了我們貨,我們該怎么處理
請問老師上傳的上課手稿怎么下載不了???
老師,請問新注冊的公司做完稅務登記,電子稅務局怎么登錄?
求交社保的時間限制是幾號
老師,您好。食堂年底本年盈余,需要結轉(zhuǎn)到累計盈余嗎
老師,這會找工作是不是特別不好找啊,感覺都沒有招聘的,3 4月份那會招的還比較多
個稅因入職日期選錯,25.3月入職,但選成24年3月,多了2個月的免征額1萬,造成當期有個稅,但是未產(chǎn)生個稅,這樣怎么辦呢