可以的,這是先掛賬,是謹(jǐn)慎做法
以前年度企業(yè)收到的專項(xiàng)應(yīng)付款,付相關(guān)專項(xiàng)電費(fèi)支出等。支出電費(fèi)等支出時(shí)借:專項(xiàng)應(yīng)付款,貸:銀行存款。企業(yè)運(yùn)行不下去,銀行存款沒有余額,沒有收入來源,管其他部門借經(jīng)費(fèi),借款收到時(shí),借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款。企業(yè)再支出電費(fèi)等相關(guān)支出時(shí)是借:專項(xiàng)應(yīng)付款還是借管理費(fèi)用?貸:銀行存款。其實(shí)說白了是用借來的錢去沖以前的專項(xiàng)應(yīng)付款,可以嗎?
老師你好,我們公司捐出一筆扶貧款,錢已經(jīng)打過去了,捐款收據(jù)還沒拿到,可不可以先做借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,等捐款收據(jù)拿到了再做借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:其他應(yīng)收款?
老師好,運(yùn)輸公司車輛出了點(diǎn)事故,收到保險(xiǎn)公司的賠償款如何做賬,發(fā)生時(shí)借:其他應(yīng)收款,貸:固定資產(chǎn)清理還是營(yíng)業(yè)外支出,收到時(shí)借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款。
老師你好,請(qǐng)問之前做了,借:其他應(yīng)收款,貸:實(shí)收資本。那么股東轉(zhuǎn)錢還款到公司賬戶我可以做:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款 嗎,對(duì)嗎
老師,我們給勞務(wù)派遣公司打員工的工資,之前是先收到發(fā)票后付款——1.借:管理費(fèi)用——?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款——?jiǎng)趧?wù)費(fèi)2.借:其他應(yīng)付款——?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 貸:銀行存款 現(xiàn)在是先付款,后收票。我可以把上面的1.2顛倒過來,先做分錄2再做分錄1嗎?還是打款時(shí)做——1.借:其他應(yīng)收款——某公司 貸:銀行存款,等來了發(fā)票再做——2.借:管理費(fèi)用——?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款——?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 3.借:其他應(yīng)付款——?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款——某公司
追問上個(gè)問題,我的意思是說即然錄入固定資產(chǎn)卡片計(jì)入了制造費(fèi)用-折舊費(fèi)的科目了,每個(gè)月就會(huì)計(jì)提折舊,每個(gè)月計(jì)提折舊之后制造費(fèi)用-折舊費(fèi)這個(gè)科目就一直有余額在,怎么處理
老師好,麻煩問一下申報(bào)科小什么時(shí)候截止了,小規(guī)模公司能不能申報(bào)科小,研發(fā)項(xiàng)目自己填個(gè)和經(jīng)營(yíng)范圍相符的可以不,以后稅務(wù)上會(huì)有啥風(fēng)險(xiǎn)不
企業(yè)申請(qǐng)科小,目前就差輔助賬了,人工工資申報(bào)的較低。這個(gè)輔助賬可以調(diào)整2024年工資么
收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品如何做分錄
個(gè)稅公司承擔(dān)怎么做賬
勞務(wù)報(bào)酬超2w預(yù)扣稅率為30%,那此時(shí)的計(jì)算方式是不是23000*(1-0.2)*0.3-2000=3520元
公司救助了一只貓咪 給他絕育檢查發(fā)生的費(fèi)用 怎么入帳
老師,公司注銷了,就銀行存款還有借方余額,這個(gè)需要處理嘛?公司是虧損的,銀行存款的錢需要分紅嗎?
老師,申報(bào)個(gè)稅,收入取數(shù)錯(cuò)了,填的實(shí)發(fā)工資導(dǎo)致申報(bào)個(gè)稅,個(gè)人承擔(dān)社保和公積金扣了兩次,下個(gè)月申報(bào)該員工個(gè)稅,個(gè)人承擔(dān)社保公積金可以不填嗎
老師,公司注銷了,就銀行存款還有借方余額,這個(gè)需要處理嘛?公司是虧損的,銀行存款的錢需要分紅嗎?