你好不扣除預(yù)交的全部的銷售額。
老師 打擾了 在異地開(kāi)外管證預(yù)交增值稅 附加稅在當(dāng)?shù)爻鞘芯S護(hù)建設(shè)是按5%預(yù)交的 但是我在本地申報(bào)預(yù)交稅 申報(bào)表按7%填 那我在異地按5%交的 這月申報(bào)預(yù)交稅時(shí)候 還要補(bǔ)上差額的2%部分嗎?應(yīng)該在那個(gè)表填這個(gè)補(bǔ)交的稅
老師您好,請(qǐng)問(wèn)預(yù)交增值稅申報(bào)表上的銷售額是填寫開(kāi)票的含稅銷售金額嗎,是預(yù)交
老師在預(yù)交增值稅的時(shí)候扣除了分包部分,在月報(bào)的時(shí)候需要在表格12欄填分包金額嗎?
有預(yù)增值稅,在申報(bào)的時(shí)候銷售額要填預(yù)交那部分的嗎還是填扣除預(yù)交的銷售額
房開(kāi)老師 我們是預(yù)售階段 申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)候,需要填報(bào)稅額抵減情況下的銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款那一欄嗎?還是等交房結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候增值稅的時(shí)候再填報(bào)呢?
2025年更正往年2022到2024年工資薪金申報(bào)為個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬所得,且收到個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,公司承擔(dān)所有代扣個(gè)人所得稅及增值稅附加稅等,怎么做分錄呢?
首單出口退稅一般會(huì)核查幾個(gè)月的房租發(fā)票和水電費(fèi)發(fā)票
老師,請(qǐng)問(wèn)收到2024年匯算清繳退回多交企業(yè)所得稅,應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄
老師好,我這里開(kāi)發(fā)票需要購(gòu)買發(fā)票軟件,購(gòu)買開(kāi)票軟件的費(fèi)用記銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用。
如何把報(bào)銷單放到excel表格里,能夠每行自動(dòng)累計(jì),自動(dòng)形成大小寫。步驟流程
老是13題不是要求算本年經(jīng)營(yíng)杠桿嘛?,為什么答案算的是基期的數(shù)據(jù)?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。蔬菜是采購(gòu)員去市場(chǎng)上采購(gòu)了后,我們?cè)儆门渌蛙嚺渌徒o大學(xué)食堂。雨季來(lái)了,采購(gòu)員去采購(gòu),買了一雙雨鞋22元。請(qǐng)問(wèn)我可以入賬管理費(fèi)用-辦公用品-易耗品嗎?還是我要入低值易耗品呢?
購(gòu)買滅火器分錄怎么做,借管理費(fèi)用 二級(jí)科目是什么
老師,這是原材料的成本,造一臺(tái)越野車 需要23個(gè)人 耗時(shí)5個(gè)月 算它的人工 成本 材料 時(shí)間,我該怎么去弄呢?
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
那預(yù)交那部分在申報(bào)的時(shí)候要填嗎,填哪欄?
一般納稅人在附表四,本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額還有主表28欄里面填寫。
如果預(yù)交在9月所屬期但9月沒(méi)開(kāi)票,10月開(kāi)了。這種情況是不是有問(wèn)題.影響申報(bào)。10月沒(méi)有申報(bào)9月的預(yù)交的稅
有問(wèn)題的,你需要去更正上一個(gè)月的申報(bào)表。