你好不扣除預交的全部的銷售額。
老師 打擾了 在異地開外管證預交增值稅 附加稅在當?shù)爻鞘芯S護建設是按5%預交的 但是我在本地申報預交稅 申報表按7%填 那我在異地按5%交的 這月申報預交稅時候 還要補上差額的2%部分嗎?應該在那個表填這個補交的稅
老師您好,請問預交增值稅申報表上的銷售額是填寫開票的含稅銷售金額嗎,是預交
老師在預交增值稅的時候扣除了分包部分,在月報的時候需要在表格12欄填分包金額嗎?
有預增值稅,在申報的時候銷售額要填預交那部分的嗎還是填扣除預交的銷售額
房開老師 我們是預售階段 申報增值稅報表時候,需要填報稅額抵減情況下的銷售不動產(chǎn)預征繳納稅款那一欄嗎?還是等交房結轉時候增值稅的時候再填報呢?
公司有房產(chǎn)需要交房產(chǎn)稅還需要交土地增值稅嗎
2024年有一筆審計費計入了在建工程,發(fā)票已勾選認證,老會計說現(xiàn)在要調成制造費用,說是工程達到使用狀態(tài),不能再計入在建工程,請問現(xiàn)在如何調賬分錄,報表需要調整嗎
公司有房產(chǎn)要繳納房產(chǎn)稅和土地增值稅
老師您好,我想咨詢一下一般納稅人開人工費的稅率是多少
老師看看這個分錄盤盈盤虧的分錄對嗎?謝謝老師
老師看看這個分錄盤盈盤虧的分錄對嗎?謝謝老師
老師內賬的庫存每月對不上可以每月沖盤虧嗎?
老師幫我看看這個憑證我有點迷糊,謝謝
涉稅賬務調整,如果跨年了,損益類的調整,在決算報表編制之前的,損益類科目通過“本年利潤”來調整。我想問一下,這種調整是回調整在當年,還是跨年的那一年?
能給我解釋下這個賬做的什么意思么
那預交那部分在申報的時候要填嗎,填哪欄?
一般納稅人在附表四,本期發(fā)生額和實際抵扣金額還有主表28欄里面填寫。
如果預交在9月所屬期但9月沒開票,10月開了。這種情況是不是有問題.影響申報。10月沒有申報9月的預交的稅
有問題的,你需要去更正上一個月的申報表。