同學(xué)你好 不需要填寫分包額
老師,請問我們是總包,收到分包的專票,在填增值稅報表的時候,填在哪張表,才能扣除呢?
老師在預(yù)交增值稅的時候扣除了分包部分,在月報的時候需要在表格12欄填分包金額嗎?
火車票申報增值稅報表的時候,金額欄是填全部票價嗎?還是扣除稅額的部分填?
有預(yù)增值稅,在申報的時候銷售額要填預(yù)交那部分的嗎還是填扣除預(yù)交的銷售額
老師項目對于預(yù)交我是這么理解的 老師這個意思; 1??不管異地預(yù)交是否扣除分包款,都不會最終影響這個項目最終要交好多稅金 2??扣除分包款預(yù)交只是讓本月異地預(yù)交金額少一點、次月在公司所在地申報增值稅的時候,少預(yù)交的部分也要交的 我理解對嗎。
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個是實驗刷卡機(jī)能不能用的,這個需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬為啥是投資收益?
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
為什么呢?分包和總包都是開的三個點的票都不需要填嗎?
你的報表填寫的是一般納稅人的 一般納稅人的分包額的稅額,在申報正常月份增值稅的時候,通過進(jìn)項稅發(fā)票抵減
但是又有簡易計稅的呢?
是不是簡易計稅就需要填寫?
簡易計稅可以填寫扣除金額的
老師:一般納稅人的一般計稅項目,不管收到分包單位的票是普票還是專票都不能填扣除項目是不?
比如,我開給業(yè)主是9個點的票,我收到分包單位無論是幾個點的票也無論是專票還是普票都不能填寫扣除項目是不?
是的 一般計稅不可以在實際申報扣除