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老師在預(yù)交增值稅的時候扣除了分包部分,在月報的時候需要在表格12欄填分包金額嗎?

老師在預(yù)交增值稅的時候扣除了分包部分,在月報的時候需要在表格12欄填分包金額嗎?
2020-11-02 17:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-02 17:17

同學(xué)你好 不需要填寫分包額

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快賬用戶3582 追問 2020-11-02 17:19

為什么呢?分包和總包都是開的三個點的票都不需要填嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-02 17:32

你的報表填寫的是一般納稅人的 一般納稅人的分包額的稅額,在申報正常月份增值稅的時候,通過進(jìn)項稅發(fā)票抵減

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快賬用戶3582 追問 2020-11-02 17:35

但是又有簡易計稅的呢?

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快賬用戶3582 追問 2020-11-02 17:36

是不是簡易計稅就需要填寫?

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齊紅老師 解答 2020-11-02 18:08

簡易計稅可以填寫扣除金額的

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快賬用戶3582 追問 2020-11-02 21:29

老師:一般納稅人的一般計稅項目,不管收到分包單位的票是普票還是專票都不能填扣除項目是不?

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快賬用戶3582 追問 2020-11-02 21:30

比如,我開給業(yè)主是9個點的票,我收到分包單位無論是幾個點的票也無論是專票還是普票都不能填寫扣除項目是不?

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齊紅老師 解答 2020-11-02 21:43

是的 一般計稅不可以在實際申報扣除

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同學(xué)你好 不需要填寫分包額
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同學(xué)你好 需要補(bǔ)交的哦
2021-02-23
你好 專業(yè)承包異地項目,把勞務(wù)分包了出去,異地預(yù)繳增值稅款的時候,要把勞務(wù)分包額扣除,是嗎? 是的 預(yù)繳企業(yè)所得稅的時候需要扣除勞務(wù)分包額嗎 這部分成本扣除來算利潤 那在本地交納增值稅和企業(yè)所得稅的時候,需要扣除勞務(wù)分包額嗎? 扣除已經(jīng)預(yù)繳的增值稅和企業(yè)所得稅
2025-02-26
對于您提出的關(guān)于建筑行業(yè)財務(wù)的問題,以下是我的回答: 1. 異地預(yù)繳稅款問題: ? 增值稅:根據(jù)相關(guān)規(guī)定,建筑企業(yè)在進(jìn)行異地項目時,預(yù)繳增值稅款確實需要扣除勞務(wù)分包額。具體來說,納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),適用一般計稅方法計稅的,以取得的全部價款和價外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額,按照預(yù)征率計算應(yīng)預(yù)繳稅款。因此,在預(yù)繳增值稅時,勞務(wù)分包額是可以扣除的。 ? 企業(yè)所得稅:然而,在預(yù)繳企業(yè)所得稅時,情況就不同了。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于跨地區(qū)經(jīng)營建筑企業(yè)所得稅征收管理問題的通知》,建筑企業(yè)總機(jī)構(gòu)直接管理的跨地區(qū)設(shè)立的項目部,應(yīng)按項目實際經(jīng)營收入的0.2%按月或按季由總機(jī)構(gòu)向項目所在地預(yù)分企業(yè)所得稅。這里的“實際經(jīng)營收入”是收入概念,并非所得概念,因此不扣除分包款和其他支付給其他單位的款項。所以,在預(yù)繳企業(yè)所得稅時,勞務(wù)分包額是不需要扣除的。 ? 本地交納稅款:在本地交納增值稅時,同樣可以扣除勞務(wù)分包額,因為增值稅的計稅依據(jù)是銷售額減去允許扣除的項目后的余額。而在本地交納企業(yè)所得稅時,由于企業(yè)所得稅的計算是基于整個企業(yè)的應(yīng)納稅所得額,而不是單個項目的收入,因此是否扣除勞務(wù)分包額需要看具體的稅務(wù)規(guī)定和企業(yè)的會計政策。一般來說,如果勞務(wù)分包額已經(jīng)計入成本并在稅前扣除,那么在計算應(yīng)納稅所得額時就不會再重復(fù)扣除。 2. 增值稅納稅申報表填寫問題: ? 附列資料(三)的填寫:增值稅及附加稅費(fèi)申報表附列資料(三)主要適用于服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)有扣除項目的營業(yè)稅改征增值稅納稅人填寫。對于建筑行業(yè)來說,如果存在差額征稅的情況,即存在可以扣除的項目(如勞務(wù)分包額),并且這些項目符合稅務(wù)規(guī)定,那么理論上是需要填寫附列資料(三)的。然而,在實際操作中,還需要根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的具體要求和指導(dǎo)來確定是否需要填寫該表。 ? 具體案例:在您提供的案例中,如果公司開票100萬,收到勞務(wù)分包公司的發(fā)票10萬,并且這10萬符合稅務(wù)規(guī)定的扣除條件,那么這10萬理論上是可以作為扣除項目在增值稅申報中扣除的。但是否需要填寫在附表(三)中,還需要根據(jù)當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的具體要求來確定。如果當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求填寫該表,那么就應(yīng)該按照規(guī)定填寫;如果沒有要求,那么就可以不填寫。
2025-02-26
你好,這個不在申報上體現(xiàn) 除非他有開進(jìn)項發(fā)票給你,然后你按照進(jìn)項發(fā)票來抵扣。
2025-02-18
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