你好,沒問題,這個(gè)是沒有抵減的限制。
一般納稅人,18年成立繳納的280元稅控盤費(fèi),一直沒抵扣,現(xiàn)在可以補(bǔ)抵嗎? 增值稅納稅申報(bào)表附表4中第一行增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi),本期發(fā)生額寫280元后,需要在主表中哪一行填寫數(shù)據(jù)嗎?
老師關(guān)于初次購(gòu)買稅控收款機(jī),小規(guī)模納稅人和一般納稅人都可以全額(價(jià)稅合計(jì)金額)抵扣稅控收款機(jī)款和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用吧? 為什么在簡(jiǎn)易計(jì)稅那里又有小規(guī)模納稅人只能抵扣增值稅額呢?且不得扣稅控收款機(jī)的費(fèi)用,這不矛盾嗎?是小規(guī)模這里書上沒更新嗎?我看是2004年12月1日起,而可以抵扣的是從2011年12月1日
老師,交了稅控盤年費(fèi),原本用年費(fèi)全額抵稅,做了一筆分錄,現(xiàn)在需繳納的稅額沒有超過年費(fèi)不能抵扣,那么之前做的那一筆分錄(借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,貸:管理費(fèi)用)是否可以直接刪掉呢,因?yàn)楝F(xiàn)在沒有用年費(fèi)抵稅
2019年金稅盤的發(fā)票費(fèi)用,之前是小規(guī)模,現(xiàn)在改成一般納稅人,請(qǐng)問這金稅盤費(fèi)用還有可以抵扣嗎? 怎么做賬處理
問題二:20年金稅盤服務(wù)費(fèi)560是11和12月發(fā)生的,因?yàn)槭切∫?guī)模季報(bào),所以是在21年1月進(jìn)行增值稅申報(bào),然后第一次在560中抵扣的金額是圖一第一個(gè)分錄334.57,第二次是圖三,21年第一季度也就是21年4月份,抵扣560里剩下的225.43部分。前面是560分兩次抵扣的一個(gè)背景,然后問題是金稅盤服務(wù)費(fèi)在11月和12月還沒抵扣,前面的會(huì)計(jì)就直接做了抵扣分錄(還是簡(jiǎn)略的,11月和12月相關(guān)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(稅款減免)280,貸:銀行存款280),到現(xiàn)在4月份開始調(diào)20年第四季度增值稅申報(bào)減免的賬,和21年第一季度增值稅申報(bào)減免的賬,就出現(xiàn)了圖一第一個(gè)分錄和圖三分錄的問題。
老師,我這里小規(guī)模企業(yè),匯算清繳24年職工10人,10元一人餐費(fèi),一個(gè)人一個(gè)月220人,2200元一個(gè)月,24年沒開發(fā)票,25年補(bǔ)開發(fā)票,可以做24年成本嗎?這個(gè)是做管理費(fèi)用還是職工福利費(fèi)
老師,招待客戶住宿的專票能抵扣嗎?
我司24年暫估了材料,但是25年拿回來的是另一種材料,我應(yīng)該怎么做帳呢?
老師怎么根據(jù)稅號(hào)判斷一家企業(yè)是不是一般納稅人?快速判斷那種的。
老師 折舊 算 本年累計(jì)折舊用什么函數(shù) 就是比如 一年中有點(diǎn)1.3.6.9 不同月份進(jìn)來的資產(chǎn) 想要用 公式合計(jì)一下 謝謝
您好,老師,餐飲行業(yè)有自助餐,正餐,員工餐,招待餐這幾類,請(qǐng)問怎么單獨(dú)核算成本呢
集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表中財(cái)務(wù)信息審計(jì)代表全面審計(jì)!然后他是包含審計(jì)和審閱么? 不重要的組成部分實(shí)施的也可以是審計(jì)和審閱么還有特定程序和部分事項(xiàng)審計(jì)么
2024年小規(guī)模納稅人,季度銷售額沒超過30萬(wàn),企業(yè)所得稅減免繳納政策
老師,請(qǐng)講一下匯算清繳退回的預(yù)繳稅款的賬務(wù)處理
請(qǐng)問老師,融資擔(dān)保有限公司的擔(dān)保費(fèi)用,開的是金融服務(wù)*擔(dān)保費(fèi) 稅率是免稅,請(qǐng)問老師這個(gè)擔(dān)保費(fèi)是免增值稅的么?
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