學(xué)員你好,可以計(jì)入資產(chǎn)處置損益
高新技術(shù)企業(yè)除了技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)收入還有什么收入?技術(shù)轉(zhuǎn)讓稅收優(yōu)惠政策是500以內(nèi)不交企業(yè)所得稅,超過(guò)500萬(wàn)元的部分減半征收。這個(gè)和優(yōu)惠減按百分之15有什么區(qū)別。我的理解是只有技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)享受這個(gè)減半征收,除了技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)的其他收入按15%征收嗎?如果是這樣的話可以選擇分別征收嗎?還是必須得選擇一種。
轉(zhuǎn)讓五年以上的非獨(dú)占許可使用權(quán)取得的轉(zhuǎn)讓收入應(yīng)計(jì)入什么收入,高新技術(shù)企業(yè)?
某制造企業(yè)為增值稅一般納稅人,自2019年起被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè),其2020年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)當(dāng)年銷(xiāo)售貨物實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入8000萬(wàn)元,對(duì)應(yīng)成本為5100萬(wàn)元。(2)12月購(gòu)入專(zhuān)門(mén)用于研發(fā)的新設(shè)備,取得增值稅普通發(fā)票上注明的金額為600萬(wàn)元,當(dāng)月投入使用,會(huì)計(jì)上作為固定資產(chǎn)核算并按照5年計(jì)提折舊。(3)通過(guò)其他業(yè)務(wù)收入核算轉(zhuǎn)讓5年以上非獨(dú)占許可使用權(quán)收入700萬(wàn)元,與之相應(yīng)的成本及稅費(fèi)為100萬(wàn)元,稅法確認(rèn)的應(yīng)納稅所得額為50萬(wàn)。(1)判斷12月份購(gòu)進(jìn)新設(shè)備的成本能否一次性稅前列支并說(shuō)明理由。(2)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)。(3)計(jì)算業(yè)務(wù)(3)中轉(zhuǎn)讓非獨(dú)占許可使用權(quán)應(yīng)納稅所得額調(diào)整金額。
某高新技術(shù)企業(yè)2023年技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入為1800萬(wàn)元,技術(shù)轉(zhuǎn)讓成本和相關(guān)稅費(fèi)為480萬(wàn)元,該項(xiàng)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得需要繳納企業(yè)所得稅( )萬(wàn)元,老師好,以上題目可以寫(xiě)一下計(jì)算過(guò)程和答 案嗎?謝謝
甲公司是非居民企業(yè),在我國(guó)沒(méi)有機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所向我國(guó)居民企業(yè)轉(zhuǎn)讓技術(shù)使用權(quán),取得技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入共1200萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓成本和相關(guān)稅費(fèi)700萬(wàn)元,甲公司應(yīng)向我國(guó)繳納的企業(yè)所得稅稅額為0萬(wàn)元。 A. 120 B.50 C.300 D.125、 請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)為啥不按技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得交稅
老師,商貿(mào)公司,顧的臨時(shí)工整理水果,總共20個(gè)人,180一天,就整理了一天,當(dāng)時(shí)現(xiàn)金就付了,還需要報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,我們公司運(yùn)輸貨物,租了老板家親戚的貨拉拉,一天送貨150,這個(gè)費(fèi)用怎么做賬啊,沒(méi)看發(fā)票,另外他家親戚還在公司幫忙干點(diǎn)雜七雜八的活,每個(gè)月給付工資4000元錢(qián).怎么做賬哈
5月3號(hào)入職6月15號(hào)發(fā)工資,月薪3200元,應(yīng)該是多少錢(qián)?7月15號(hào)又發(fā)多少錢(qián)?
老師,如果別人代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開(kāi)通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢(qián),備注購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢(qián)會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢(qián)。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺(jué)哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫(xiě)?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷(xiāo)售金額260100,銷(xiāo)售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷(xiāo)售金額260100,銷(xiāo)售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。