你好,增值稅留抵稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的處理是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
#上個月留抵的稅額和本月稅控服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額在本月抵扣時應(yīng)該怎么做分錄,怎樣結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅-未交增值稅#
請問,有留底稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做
老師,我的應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額下面有余額結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時應(yīng)該怎樣做分錄?
老師好,請問一下,增值稅留抵稅額有余額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時應(yīng)該怎樣做分錄?
老師 請問一下 月末把增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 月末增值稅有余額嗎 要是沒有余額 我下個月交增值稅應(yīng)該怎么寫分錄
工會給全體會員發(fā)放春節(jié)慰問品入什么科目?
老師您好,請問一下我們減資減掉一個股東,股東是認(rèn)繳,現(xiàn)在所有者權(quán)益是正數(shù),要把他的百分之二十分給他,是什么時候分什么時候代繳個稅嗎?公司和個人都還需要交印花稅嗎?
你好老師,民辦非企業(yè),發(fā)現(xiàn)23年的工資計(jì)提多了,現(xiàn)在要沖回,請問要怎么處理呢?
老師您好,我們公司跟抖音簽了合同,收入給抖音開的直播費(fèi),想問下充值打賞這塊問題,運(yùn)營給抖音沖錢購買抖音幣,抖音給我們公司開票,主播打賞的錢從公司直接轉(zhuǎn)給主播,主播不開票可以嗎
老師您好 車間設(shè)備計(jì)提折舊是計(jì)什么費(fèi)用?謝謝
老師,老板剛成立一家專門運(yùn)輸混泥土水泥的運(yùn)輸公司,購入了10輛二手運(yùn)輸車取得的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,然后購買了車輛保險還有司機(jī)的責(zé)任險,取得的專票。還有購入了好多的畜電池輪胎,像這些專票都可以抵扣增值稅嗎?然后像保險和柴油都分類計(jì)入營業(yè)成本嗎?輪胎電池呢?直接計(jì)入營業(yè)成本還是計(jì)入庫存?還有取得一些維修費(fèi)的普票,是計(jì)入營業(yè)成本還是計(jì)入費(fèi)用?
你好老師,民辦非企業(yè),發(fā)現(xiàn)23年的工資計(jì)提多了,現(xiàn)在要沖回,請問要怎么處理呢?
你好,請問因?yàn)閾Q系統(tǒng),還是23年的資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金與原來的數(shù)據(jù)不一致了請問要怎么調(diào)整呢
老師,個人所得稅的勞稿特是先減800/20%后再按預(yù)扣稅率算嗎
老師 這個題為啥還要除10000
分錄中,只有進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng),還有轉(zhuǎn)出未交增值稅,增值稅留抵稅額沒有?。≡谠鲋刀惲舻侄愵~借方有余額,我期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
你好,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方發(fā)生額,就是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的金額,就是留抵稅額啊。 只需要做這個結(jié)轉(zhuǎn),不需要再做其他結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,那我就應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)增值稅留抵稅額
你好,增值稅留抵稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的處理是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
這樣的老師,銷項(xiàng)稅額下面是36483.59,留抵稅額是5869.1,這樣期末如何做分錄?
你好,留抵稅額是上個月的? 還是這個月的進(jìn)項(xiàng)稅額減去銷項(xiàng)稅額36483.59的留抵稅額是5869.1?
留抵稅額是上個月的
你好,留抵稅額是上個月的,這個月是只有銷項(xiàng)稅額36483.59,沒有進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
這個月沒有進(jìn)項(xiàng)
你好,這個月沒有進(jìn)項(xiàng),留抵稅額5869.1是上個月的,銷項(xiàng)稅額36483.59,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)36483.59, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)36483.59 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)36483.59—5869.1, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?36483.59—5869.1
收到,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以平價,謝謝。
老師,我做完上面這個分錄之后未交增值稅下面的金額和報表上是對的,但是轉(zhuǎn)出未交增值稅,下面還有五百六九點(diǎn)零一
你好,這個月沒有進(jìn)項(xiàng),留抵稅額5869.1是上個月的,銷項(xiàng)稅額36483.59,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)36483.59, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)36483.59 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)36483.59—5869.1, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?36483.59—5869.1 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
我按照您給我寫的分錄,做完以后轉(zhuǎn)出未交增值稅下面還有余額,期末不就應(yīng)該是未交增值稅下面有余額嗎?別的科目都不應(yīng)該有余額
你好,做了上述分錄之后,應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 余額就是 36483.59—5869.1,次月初做了繳納分錄就沒有余額了?
做完分錄之后未交增值稅下面的余額是對的,但是轉(zhuǎn)出未交增值稅下面還有余額。我下面給您拍的圖片可以看到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面還有余額
現(xiàn)在增值稅留抵稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅一借一貸金額是相等的
你好,之前留抵的時候,在應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方?5869.1體現(xiàn) 做了上面兩個結(jié)轉(zhuǎn)分錄之后,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)=—5869.1(期初)%2B36483.59(本期貸方)—(36483.59—5869.1)(本期借方)=0,說明是平的啊?