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老師好,請問一下,增值稅留抵稅額有余額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時應(yīng)該怎樣做分錄?

2021-11-10 19:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2021-11-10 19:30

你好,增值稅留抵稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的處理是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

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快賬用戶5253 追問 2021-11-10 19:32

分錄中,只有進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng),還有轉(zhuǎn)出未交增值稅,增值稅留抵稅額沒有?。≡谠鲋刀惲舻侄愵~借方有余額,我期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

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齊紅老師 解答 2021-11-10 19:33

你好,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方發(fā)生額,就是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的金額,就是留抵稅額啊。 只需要做這個結(jié)轉(zhuǎn),不需要再做其他結(jié)轉(zhuǎn)了

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快賬用戶5253 追問 2021-11-10 19:36

老師,那我就應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)增值稅留抵稅額

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齊紅老師 解答 2021-11-10 19:37

你好,增值稅留抵稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的處理是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

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快賬用戶5253 追問 2021-11-10 19:40

這樣的老師,銷項(xiàng)稅額下面是36483.59,留抵稅額是5869.1,這樣期末如何做分錄?

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齊紅老師 解答 2021-11-10 19:42

你好,留抵稅額是上個月的? 還是這個月的進(jìn)項(xiàng)稅額減去銷項(xiàng)稅額36483.59的留抵稅額是5869.1?

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快賬用戶5253 追問 2021-11-10 19:43

留抵稅額是上個月的

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齊紅老師 解答 2021-11-10 19:44

你好,留抵稅額是上個月的,這個月是只有銷項(xiàng)稅額36483.59,沒有進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?

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快賬用戶5253 追問 2021-11-10 19:45

這個月沒有進(jìn)項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2021-11-10 19:46

你好,這個月沒有進(jìn)項(xiàng),留抵稅額5869.1是上個月的,銷項(xiàng)稅額36483.59,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)36483.59, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)36483.59 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)36483.59—5869.1, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?36483.59—5869.1

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快賬用戶5253 追問 2021-11-10 19:47

收到,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-11-10 19:49

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以平價,謝謝。

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快賬用戶5253 追問 2021-11-10 19:58

老師,我做完上面這個分錄之后未交增值稅下面的金額和報表上是對的,但是轉(zhuǎn)出未交增值稅,下面還有五百六九點(diǎn)零一

老師,我做完上面這個分錄之后未交增值稅下面的金額和報表上是對的,但是轉(zhuǎn)出未交增值稅,下面還有五百六九點(diǎn)零一
老師,我做完上面這個分錄之后未交增值稅下面的金額和報表上是對的,但是轉(zhuǎn)出未交增值稅,下面還有五百六九點(diǎn)零一
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齊紅老師 解答 2021-11-10 19:59

你好,這個月沒有進(jìn)項(xiàng),留抵稅額5869.1是上個月的,銷項(xiàng)稅額36483.59,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)36483.59, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)36483.59 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)36483.59—5869.1, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?36483.59—5869.1 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

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快賬用戶5253 追問 2021-11-10 20:02

我按照您給我寫的分錄,做完以后轉(zhuǎn)出未交增值稅下面還有余額,期末不就應(yīng)該是未交增值稅下面有余額嗎?別的科目都不應(yīng)該有余額

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齊紅老師 解答 2021-11-10 20:03

你好,做了上述分錄之后,應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 余額就是 36483.59—5869.1,次月初做了繳納分錄就沒有余額了?

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快賬用戶5253 追問 2021-11-10 20:06

做完分錄之后未交增值稅下面的余額是對的,但是轉(zhuǎn)出未交增值稅下面還有余額。我下面給您拍的圖片可以看到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面還有余額

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快賬用戶5253 追問 2021-11-10 20:07

現(xiàn)在增值稅留抵稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅一借一貸金額是相等的

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齊紅老師 解答 2021-11-10 20:08

你好,之前留抵的時候,在應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方?5869.1體現(xiàn) 做了上面兩個結(jié)轉(zhuǎn)分錄之后,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)=—5869.1(期初)%2B36483.59(本期貸方)—(36483.59—5869.1)(本期借方)=0,說明是平的啊?

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2021-11-10
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交稅費(fèi)
2024-01-03
如果你認(rèn)證了,就借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
2021-11-10
你好??月末增值稅有余額 借未交增值稅 貸銀行?
2021-11-16
留底進(jìn)項(xiàng)稅,月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2021-09-02
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