你好,是需要轉(zhuǎn)做無票收入處理嗎??
賬面掛了一筆2016年的預(yù)收賬款貸方余額30萬,當(dāng)時(shí)對(duì)方打的預(yù)付款,后來工程爛了,活沒干成款給人家退了,前面會(huì)計(jì)不知在哪把賬下了,現(xiàn)在預(yù)收賬款余額一直在賬面掛著,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
之前2017年由于會(huì)計(jì)賬做錯(cuò)的原因?qū)е乱还P應(yīng)付賬款借方掛賬10萬,然后銀行余額對(duì)不上做了一筆提現(xiàn),實(shí)際上應(yīng)付賬款余額應(yīng)為0,我今年查出來應(yīng)該如何處理?
老師,我的應(yīng)收賬款期末借方有46000,預(yù)收貸方46000,其實(shí)他們是一個(gè)老板2家公司,之前的會(huì)計(jì)搞錯(cuò)了,一直掛在賬上,我現(xiàn)在要怎么去調(diào)整呢!實(shí)際上應(yīng)該是平的
老師,公司2012年之前有預(yù)收賬款貸方余額一直掛賬,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?應(yīng)該如何進(jìn)行調(diào)賬?
您好,老師,我們公司老板在其他應(yīng)收款借方有掛賬,在其他應(yīng)付款貸方也有掛賬,能不能將其他應(yīng)收款借方余額調(diào)整到其他應(yīng)付款呢? 如果要調(diào)的話,應(yīng)該怎么調(diào)呢?
公司做模具,承擔(dān)的模具費(fèi),維修模具費(fèi),分?jǐn)傇诔隹诘漠a(chǎn)品里,那成本怎樣做的?只能計(jì)入人工工資?
其他業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)給客戶的分成記什么會(huì)計(jì)科目
分配現(xiàn)金股利會(huì)影響所有權(quán)益嗎
老師,請(qǐng)問稅負(fù)怎么算
某公司上年的銷售量為10萬臺(tái),單價(jià)為18元/臺(tái),銷售成本率為60%,變動(dòng)成本率為70%,固定性經(jīng)營成本為20萬元; 預(yù)計(jì)本年的銷售量會(huì)提高20%(即達(dá)到12萬臺(tái)),單價(jià)、銷售成本率、變動(dòng)成本率和固定性經(jīng)營成本保持不變,則本年的經(jīng)營杠桿系數(shù)為(??)。
股權(quán)變更什么情況下要交個(gè)人所得稅?
金額多少以上的算做固定資產(chǎn)
應(yīng)收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計(jì)入營業(yè)外支出,營業(yè)外支出的二級(jí)科目列什么明細(xì)?這部分營業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
嗯嗯是的,因?yàn)槭呛芫弥暗馁~了很難找到具體對(duì)應(yīng)憑證了,就想處理掉,但是不知道該怎么調(diào)賬處理
你好 借:預(yù)收賬款,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
老師,那這個(gè)應(yīng)交增值稅,是需要按預(yù)收賬款貸方余額去稅局補(bǔ)交增值稅嗎?
你好,是的,是這樣的
老師,如果分錄是,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款,這種意思是收到預(yù)收款,但是公司還沒有給付款方開發(fā)票嗎?
你好,是的,是這個(gè)意思
那如果像很久之前掛賬的預(yù)收賬款,不知道付款方具體是哪些公司的情況下,也可以補(bǔ)交這個(gè)增值稅嗎?
你好,可以補(bǔ)做無票收入申報(bào)增值稅的
老師,我還想請(qǐng)教您,就是之前的會(huì)計(jì),應(yīng)交稅費(fèi)代扣個(gè)人所得稅那里計(jì)提的金額,和最后實(shí)際支付的金額不一樣,因?yàn)橛泻脦啄甓加袉栴},我應(yīng)該怎么調(diào)賬?可以用借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:以前年度損益調(diào)整。借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤 來調(diào)賬嗎?
你好,是工資薪金個(gè)人所得稅嗎??
嗯嗯是的,就是之前每個(gè)月工資表上代扣的個(gè)人所得稅金額,和每個(gè)月在稅局網(wǎng)站上申報(bào)扣除的金額不一樣,所以導(dǎo)致公司現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)貸方還一直有掛賬沒有處理
你好,應(yīng)交稅費(fèi)貸方還一直有掛賬,是多計(jì)提了導(dǎo)致的嗎??
老師,之前好幾年前的賬當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做得不細(xì)致,他有的月份是少計(jì)提了,有的月份又是多計(jì)提了,就有點(diǎn)混亂,我也是翻之前的憑證才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題的,就不知道該怎么處理才好?
你好,應(yīng)交稅費(fèi)貸方還一直有掛賬,如果是多計(jì)提了,就需要把多計(jì)提的 沖銷?
老師,該怎么沖銷?都是3年5年以前的賬了,可以用以前年度損益調(diào)整調(diào)賬嗎?還是怎么調(diào)賬?
你好,應(yīng)交稅費(fèi)貸方還一直有掛賬,如果是多計(jì)提了,就需要把多計(jì)提的 沖銷 。分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資。
老師,固定資產(chǎn)如果已經(jīng)折舊完了,也沒什么用了,是不是應(yīng)該做固定資產(chǎn)清理的分錄了?把固定資產(chǎn)原值減少?
你好,固定資產(chǎn)如果已經(jīng)折舊完了,是在繼續(xù)使用,還是被處置了呢