你好 如果真的退了 你得看前面會計把這一筆做到哪個會計科目了?
老師你好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)公司賬面應(yīng)付賬款的借方掛了一筆10多萬的金額,我查賬是以前年度收到的款項,后來又退回了,可是這筆錢在以后年度收回了,會計沒有做處理,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
賬面掛了一筆2016年的預(yù)收賬款貸方余額30萬,當(dāng)時對方打的預(yù)付款,后來工程爛了,活沒干成款給人家退了,前面會計不知在哪把賬下了,現(xiàn)在預(yù)收賬款余額一直在賬面掛著,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
勞務(wù)公司清包工工程,預(yù)付了一批輔材款,之前會計賬掛到預(yù)付賬款借方,后來材料回來對方票也開了回來,之前會計用票直接入了主營業(yè)務(wù)成本,那么預(yù)付賬款的借方余額現(xiàn)在怎么處理
會計2017年的時候做賬不規(guī)范,有一筆應(yīng)收款對方已經(jīng)對公付給我們公司,但是會計沒有做銀行收款,一直掛賬,然后她銀行余額不對,直接用賬上掛著的現(xiàn)金沖平銀行余額了,后面又換了個會計,到現(xiàn)在銀行余額是對的,但是現(xiàn)在查出這筆已經(jīng)公賬收款了,現(xiàn)在需要如何調(diào)整把這個賬平掉呢?
以前年度外賬把預(yù)付款的借貸方向搞錯了,現(xiàn)在要怎么調(diào)回來呢? 本來是借:預(yù)付款64.8,記成貸預(yù)付款64.8了,但是銀行余額后面不知道怎么也對得上,現(xiàn)在就是預(yù)付款貸方有余額,我應(yīng)該要怎么調(diào)整呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
之前賬在財務(wù)公司找不到了,經(jīng)過是聽老板說的,應(yīng)該怎么辦啊
老師在嗎
老師在嗎
你好? 但是單憑老板說退了? 沒有根據(jù) 你也不能沖減預(yù)收賬款的? 你要找之前會計做的賬務(wù)處理? 找明細? 否則超過三年也是要轉(zhuǎn)收入的。
16年的收入,沒辦法找了啊
你好 你能不能查你的銀行流水呢? 看看退的那筆30萬在什么時候? 然后從賬上找你做的憑證
原始憑證都沒有了
你好? 電子賬有嗎? 找不到單據(jù)? 只能到時候交稅了
是手工帳,所以看能怎么處理嗎
現(xiàn)在僅憑老板說退了? 但是沒有憑據(jù) 沒有辦法調(diào)賬的
那我再想想辦法明天查查,謝謝您,明天聯(lián)系您
恩? 恩? 好的? 明天再聯(lián)系