是的,可以稅前扣除的,不需要附件的
請問老師,把銀行承擔(dān)貼現(xiàn)給非銀行企業(yè),貼現(xiàn)的財務(wù)費用需要用什么做原始憑證,對方不會給開發(fā)票可以稅前扣除嗎?
老師您好,我想問下,我有一些買菜發(fā)生的白條費用,我計入福利費,到時候匯算清繳納稅調(diào)增,但是福利費超過百分之14不得稅前扣除了,如果我這些白條還計入福利費,對那部分可以扣除的福利費有影響嗎?還是扣除福利費的時候,就把這部分白天的扣除了
老師好,醫(yī)院的收費票據(jù)可以做為附件憑證嗎,可以稅前扣除吧?那可以報的話記什么科目,管理費用—福利費嗎
老師你好,職工福利費不超過工資薪金總額的14%,當(dāng)年不得扣除,意思就是看當(dāng)月管理費用里邊的福利費不得超過當(dāng)月職工薪酬下的工資的14%嗎,超過后就按照超過的部分來繳納的是什么稅呢,蒙了,老師麻煩舉個例子呢
請問老師,計提的管理費用這部分不超過福利費限額的話,可以稅前扣除嗎?需要附什么原始憑證呢
小規(guī)模時候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時開進項發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預(yù)付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計算成本費用???
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務(wù)隊,干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費和住宿費可以做福利費嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費調(diào)增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅啊?
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下